รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
7,380.00 |
-7,380.00
| 7,380.00
| 738,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
22,280.76 |
-22,280.76
| 22,280.76
| 2,228,076.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
114,720.00 |
-114,720.00
| 114,720.00
| 11,472,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
118,046.00 |
-118,046.00
| 118,046.00
| 11,804,600.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
155,860.25 |
-155,860.25
| 155,860.25
| 15,586,025.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
89,409.20 |
162,199.78 |
-162,199.78
| 251,608.98
| 25,160,898.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
-210,000.00
| 210,000.00
| 21,000,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
20,000.00 |
345,737.35 |
-345,737.35
| 365,737.35
| 36,573,735.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
618,733.00 |
-618,733.00
| 618,733.00
| 61,873,300.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
95,200.00 |
880,320.04 |
-880,320.04
| 975,520.04
| 97,552,004.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
201,000.00 |
1,113,036.02 |
-1,113,036.02
| 1,314,036.02
| 131,403,602.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
1,271,548.77 |
-1,271,548.77
| 1,271,548.77
| 127,154,877.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
1,369,739.50 |
-1,369,739.50
| 1,369,739.50
| 136,973,950.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
246,000.00 |
2,222,696.00 |
-2,222,696.00
| 2,468,696.00
| 246,869,600.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
354,040.00 |
7,815,427.41 |
-7,815,427.41
| 8,169,467.41
| 816,946,741.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
0.00 |
0.00 |
20,852,708.27 |
-20,852,708.27
| 20,852,708.27
| 2,085,270,827.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |
904,000.00 |
0.00 |
0.00 |
904,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
21,315,300.00 |
0.00 |
0.00 |
21,315,300.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
1,085,900.00 |
0.00 |
0.00 |
1,085,900.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
2,541,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,541,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
1,693,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,693,500.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
1,234,900.00 |
0.00 |
0.00 |
1,234,900.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
776,300.00 |
0.00 |
0.00 |
776,300.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
11,986,400.00 |
0.00 |
0.00 |
11,986,400.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 |
754,600.00 |
6,000.00 |
452,331.00 |
302,269.00
| 458,331.00
| 60.74
| |||||
ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดกระบี่ |
150,000.00 |
0.00 |
115,423.00 |
34,577.00
| 115,423.00
| 76.95
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
239,800.00 |
0.00 |
194,000.00 |
45,800.00
| 194,000.00
| 80.90
| |||||
ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดพังงา |
219,000.00 |
0.00 |
205,906.13 |
13,093.87
| 205,906.13
| 94.02
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน |
2,760.00 |
0.00 |
2,760.00 |
0.00
| 2,760.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก |
5,534.00 |
0.00 |
5,534.00 |
0.00
| 5,534.00
| 100.00
| |||||
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ |
163,143.50 |
0.00 |
163,143.50 |
0.00
| 163,143.50
| 100.00
| |||||
รายการเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00
| 180,000.00
| 100.00
| |||||