รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
-2,000.00
| 2,000.00
| 200,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
11,250.00 |
-11,250.00
| 11,250.00
| 1,125,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
15,525.00 |
-15,525.00
| 15,525.00
| 1,552,500.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
18,384.00 |
-18,384.00
| 18,384.00
| 1,838,400.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
-20,000.00
| 20,000.00
| 2,000,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
21,200.00 |
-21,200.00
| 21,200.00
| 2,120,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
23,571.52 |
-23,571.52
| 23,571.52
| 2,357,152.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |
0.00 |
0.00 |
32,500.00 |
-32,500.00
| 32,500.00
| 3,250,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
32,725.00 |
-32,725.00
| 32,725.00
| 3,272,500.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
34,728.00 |
-34,728.00
| 34,728.00
| 3,472,800.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
46,000.00 |
-46,000.00
| 46,000.00
| 4,600,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
62,936.49 |
-62,936.49
| 62,936.49
| 6,293,649.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
69,250.00 |
-69,250.00
| 69,250.00
| 6,925,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
70,770.00 |
-70,770.00
| 70,770.00
| 7,077,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
109,505.00 |
-109,505.00
| 109,505.00
| 10,950,500.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
134,200.00 |
-134,200.00
| 134,200.00
| 13,420,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
152,204.12 |
-152,204.12
| 152,204.12
| 15,220,412.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
193,800.00 |
-193,800.00
| 193,800.00
| 19,380,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
209,100.00 |
-209,100.00
| 209,100.00
| 20,910,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
222,050.00 |
-222,050.00
| 222,050.00
| 22,205,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
503,412.00 |
-503,412.00
| 503,412.00
| 50,341,200.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
572,418.19 |
-572,418.19
| 572,418.19
| 57,241,819.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
678,039.70 |
-678,039.70
| 678,039.70
| 67,803,970.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
696,945.00 |
-696,945.00
| 696,945.00
| 69,694,500.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
2,196,449.91 |
-2,196,449.91
| 2,196,449.91
| 219,644,991.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
2,955,000.00 |
-2,955,000.00
| 2,955,000.00
| 295,500,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
0.00 |
0.00 |
3,237,190.00 |
-3,237,190.00
| 3,237,190.00
| 323,719,000.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด -19ของกรมการปกครอง |
0.00 |
0.00 |
3,621,500.00 |
-3,621,500.00
| 3,621,500.00
| 362,150,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
4,652,442.86 |
-4,652,442.86
| 4,652,442.86
| 465,244,286.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |
46,600.00 |
0.00 |
0.00 |
46,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด -19ของกรมการปกครอง |
3,621,500.00 |
0.00 |
0.00 |
3,621,500.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
3,531,480.00 |
0.00 |
0.00 |
3,531,480.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
3,768,388.00 |
0.00 |
0.00 |
3,768,388.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
116,584.00 |
0.00 |
0.00 |
116,584.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
77,250.00 |
0.00 |
0.00 |
77,250.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
270,300.00 |
0.00 |
0.00 |
270,300.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
759,988.19 |
0.00 |
0.00 |
759,988.19
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
1,210,997.00 |
0.00 |
0.00 |
1,210,997.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
8,523,542.31 |
0.00 |
0.00 |
8,523,542.31
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
335,728.00 |
0.00 |
0.00 |
335,728.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
527,900.00 |
0.00 |
0.00 |
527,900.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน |
86,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
68,000.00
| 18,000.00
| 20.93
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการจังหวัด/อำเภอ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ EEC |
1,000,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
200,000.00
| 800,000.00
| 80.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม |
185,280.00 |
0.00 |
153,140.00 |
32,140.00
| 153,140.00
| 82.65
| |||||
ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน |
121,268,420.00 |
0.00 |
100,978,588.00 |
20,289,832.00
| 100,978,588.00
| 83.27
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ |
5,680,500.00 |
0.00 |
4,755,968.34 |
924,531.66
| 4,755,968.34
| 83.72
| |||||
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน |
17,678,691.00 |
0.00 |
14,893,466.00 |
2,785,225.00
| 14,893,466.00
| 84.25
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน |
337,750.00 |
0.00 |
287,590.00 |
50,160.00
| 287,590.00
| 85.15
| |||||
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน |
290,440.00 |
0.00 |
290,386.00 |
54.00
| 290,386.00
| 99.98
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน |
12,530.00 |
0.00 |
12,530.00 |
0.00
| 12,530.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00
| 13,000.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน |
23,200.00 |
0.00 |
23,200.00 |
0.00
| 23,200.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก |
35,281.00 |
0.00 |
35,281.00 |
0.00
| 35,281.00
| 100.00
| |||||
เงินสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการ |
51,370.00 |
0.00 |
51,370.00 |
0.00
| 51,370.00
| 100.00
| |||||
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน |
54,420.00 |
0.00 |
54,420.00 |
0.00
| 54,420.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก |
56,930.25 |
0.00 |
56,930.25 |
0.00
| 56,930.25
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00
| 70,000.00
| 100.00
| |||||
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ |
209,885.00 |
0.00 |
209,885.00 |
0.00
| 209,885.00
| 100.00
| |||||