รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
6,368.80 |
-6,368.80
| 6,368.80
| 636,880.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
21,042.35 |
-21,042.35
| 21,042.35
| 2,104,235.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
22,220.00 |
-22,220.00
| 22,220.00
| 2,222,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
30,920.00 |
-30,920.00
| 30,920.00
| 3,092,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
38,320.00 |
-38,320.00
| 38,320.00
| 3,832,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
73,367.00 |
-73,367.00
| 73,367.00
| 7,336,700.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
220,280.00 |
-220,280.00
| 220,280.00
| 22,028,000.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
234,180.54 |
-234,180.54
| 234,180.54
| 23,418,054.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
417,653.53 |
-417,653.53
| 417,653.53
| 41,765,353.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
537,695.24 |
-537,695.24
| 537,695.24
| 53,769,524.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
766,617.72 |
-766,617.72
| 766,617.72
| 76,661,772.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
0.00 |
0.00 |
1,095,087.88 |
-1,095,087.88
| 1,095,087.88
| 109,508,788.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
0.00 |
0.00 |
2,956,104.57 |
-2,956,104.57
| 2,956,104.57
| 295,610,457.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
854,000.00 |
0.00 |
0.00 |
854,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
126,785.00 |
0.00 |
0.00 |
126,785.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
6,500.00 |
0.00 |
0.00 |
6,500.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
3,171,155.00 |
0.00 |
0.00 |
3,171,155.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน |
286,960.00 |
0.00 |
0.00 |
286,960.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร |
2,978,352.00 |
0.00 |
0.00 |
2,978,352.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพการพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย |
18,000.00 |
0.00 |
9,650.00 |
8,350.00
| 9,650.00
| 53.61
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม |
52,000.00 |
0.00 |
41,790.00 |
10,210.00
| 41,790.00
| 80.37
| |||||
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00
| 800.00
| 100.00
| |||||
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก |
4,260.00 |
0.00 |
4,260.00 |
0.00
| 4,260.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน |
13,500.00 |
0.00 |
13,500.00 |
0.00
| 13,500.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00
| 45,000.00
| 100.00
| |||||
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ |
75,233.50 |
0.00 |
75,233.50 |
0.00
| 75,233.50
| 100.00
| |||||