สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย [%] ผลการใช้จ่าย ...
1 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
46,500.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
danger
2 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 46,500.00 [inf]
0.00 %
danger
3 05002180008005000002
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
90,000.00 0.00 75,000.00 [83.33]
83.33 %
success
4 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
37,800.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
danger
5 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911240 ค่าสาธารณูปโภค / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 37,417.25 [inf]
0.00 %
danger
6 05002350009005000004
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2569
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
200,000.00 0.00 200,000.00 [100.00]
100.00 %
success
7 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911230 ค่าวัสดุ / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 1,100.00 [inf]
0.00 %
danger
8 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911220 ค่าใช้สอย / รายจ่ายประจำ
0.00 26,020.00 331,212.29 [inf]
0.00 %
danger
9 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
619,800.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
danger
10 90909620002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
6910210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
2,400.00 0.00 2,400.00 [100.00]
100.00 %
success
รวม 996,500.00 26,020.00 693,629.54