สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
92,900.00 0.00 92,900.00
0.00 %
success
2 05002180008005000002
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
180,000.00 0.00 135,000.00
75.00 %
warning
3 05002180015005000001
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
979,500.00 979,500.00 0.00
100.00 %
success
4 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
95,727.90 0.00 63,893.48
0.00 %
warning
5 05002350009005000004
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2569
200,000.00 0.00 200,000.00
100.00 %
success
6 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
969,700.00 0.00 631,261.11
0.00 %
warning
7 90909440023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
5,414.00 0.00 5,414.00
100.00 %
success
8 90909620002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
4,500.00 0.00 4,500.00
100.00 %
success
9 05002370002003210004
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
268,100.00 0.00 268,100.00
100.00 %
success
รวม 2,795,841.90 979,500.00 1,401,068.59