สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
77,500.00 0.00 77,500.00
0.00 %
success
2 05002180008005000002
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
180,000.00 0.00 105,000.00
58.33 %
warning
3 05002180015005000001
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
1,000,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
63,900.00 0.00 37,417.25
0.00 %
warning
5 05002350009005000004
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2569
200,000.00 0.00 200,000.00
100.00 %
success
6 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
619,800.00 24,227.10 435,085.19
0.00 %
warning
7 90909440023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
5,314.00 0.00 5,314.00
100.00 %
success
8 90909620002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2,400.00 0.00 2,400.00
100.00 %
success
9 05002370002003210004
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
268,100.00 0.00 268,100.00
100.00 %
success
รวม 2,417,014.00 24,227.10 1,130,816.44