สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
20
2.89
0.01
2.20
76.16
0.69
2.21
76.42
89.00
-12.58
7
0.37
0.00
0.36
99.59
0.00
0.36
99.59
79.00
20.59
27
3.26
0.01
2.57
78.80
0.69
2.57
79.03
87.00
-7.97