สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
20
1.56
0.02
1.01
64.86
0.55
1.03
66.31
66.31
5
0.36
0.17
0.18
49.73
0.18
0.35
97.21
97.21
25
1.92
0.19
1.19
62.03
0.73
1.38
72.08
72.08