สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
24
3.24
0.00
3.00
92.62
0.24
3.01
92.70
92.70
4
0.05
0.00
0.05
100.00
0.00
0.05
100.00
100.00
28
3.30
0.00
3.06
92.74
0.24
3.06
92.81
92.81