สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
20
1.57
0.02
1.47
93.60
0.10
1.48
94.72
61.00
33.72
7
0.37
0.00
0.36
99.59
0.00
0.36
99.59
59.00
40.59
27
1.93
0.02
1.83
94.74
0.10
1.85
95.64
61.00
34.64