สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
10
1.53
0.00
0.19
12.68
1.34
0.19
12.68
12.68
5
0.36
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.00
0.00
15
1.89
0.00
0.19
10.27
1.70
0.19
10.27
10.27