สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
21
3.60
0.02
1.95
54.10
1.65
1.97
54.66
54.66
4
0.05
0.00
0.05
100.00
0.00
0.05
100.00
100.00
25
3.65
0.02
2.00
54.76
1.65
2.02
55.31
55.31