สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
20
2.78
0.02
1.74
62.42
1.05
1.76
63.14
84.00
-20.86
7
0.37
0.00
0.36
99.59
0.00
0.36
99.59
69.00
30.59
27
3.15
0.02
2.10
66.74
1.05
2.12
67.38
81.00
-13.62