สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
18
1.55
0.03
0.51
33.03
1.04
0.54
35.18
35.18
5
0.36
0.17
0.18
49.73
0.18
0.35
97.21
97.21
23
1.90
0.20
0.69
36.17
1.22
0.89
46.84
46.84