สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
21
3.61
0.02
2.45
67.86
1.16
2.47
68.40
68.40
4
0.05
0.00
0.05
100.00
0.00
0.05
100.00
100.00
25
3.66
0.02
2.50
68.32
1.16
2.52
68.85
68.85