สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวั

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
27
6.94
0.23
4.12
59.34
2.82
4.35
62.66
81.00
-18.34
7
0.20
0.00
0.20
100.00
0.00
0.20
100.00
77.00
23.00
34
7.14
0.23
4.32
60.46
2.82
4.55
63.69
80.00
-16.31