รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
31
307.83
6.34
295.46
95.98
12.37
301.80
98.04
2
42
187.87
28.98
152.61
81.23
35.26
181.59
96.66
3
109
113.62
0.38
107.68
94.77
5.95
108.06
95.10
4
81
130.32
0.03
123.22
94.55
7.10
123.25
94.57
5
32
182.58
0.00
170.99
93.65
11.60
170.99
93.65
6
97
512.97
146.45
332.00
64.72
180.97
478.45
93.27
7
59
257.60
0.24
230.00
89.29
27.60
230.24
89.38
8
66
332.21
78.07
163.65
49.26
168.56
241.72
72.76
9
61
210.67
4.80
115.15
54.66
95.51
119.95
56.94

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
77
16.06
0.14
15.89
98.95
0.17
16.03
99.82
2
46
56.76
0.09
56.55
99.63
0.21
56.64
99.79
3
21
26.56
0.00
26.48
99.69
0.08
26.48
99.69
4
22
13.72
0.00
13.65
99.49
0.07
13.65
99.49
5
32
38.54
0.00
37.72
97.88
0.82
37.72
97.88
6
30
47.59
37.14
9.26
19.45
38.34
46.40
97.49
7
47
74.70
7.35
65.47
87.65
9.22
72.82
97.49
8
34
10.98
0.00
10.67
97.16
0.31
10.67
97.16
9
30
15.64
0.00
15.19
97.15
0.45
15.19
97.15
10
30
20.16
0.32
19.03
94.39
1.13
19.36
95.99
11
34
11.88
0.01
11.39
95.90
0.49
11.40
95.98
12
57
32.52
4.76
26.24
80.67
6.29
30.99
95.29
13
48
44.85
0.00
42.68
95.15
2.18
42.68
95.15
14
68
17.78
2.13
14.65
82.42
3.12
16.78
94.39
15
27
93.51
0.00
86.61
92.62
6.90
86.61
92.62
16
60
23.46
1.40
20.29
86.47
3.17
21.69
92.44
17
58
12.98
0.27
11.68
89.97
1.30
11.94
92.01
18
33
67.51
1.74
59.00
87.40
8.50
60.74
89.98
19
46
10.36
0.07
9.05
87.34
1.31
9.12
88.02
20
76
40.36
3.45
31.26
77.47
9.09
34.71
86.01
21
100
76.60
0.06
65.76
85.84
10.85
65.81
85.92
22
33
10.47
0.72
7.89
75.38
2.58
8.61
82.21
23
49
36.47
0.04
29.10
79.80
7.37
29.14
79.91
24
49
16.43
0.20
9.72
59.15
6.71
9.91
60.35
25
41
12.82
0.04
7.38
57.58
5.44
7.42
57.89

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.50
0.00
0.50
100
0.00
0.50
100
2
26
5.33
0.10
5.20
97.55
0.13
5.30
99.34
3
14
1.77
0.00
1.74
98.44
0.03
1.74
98.44
4
60
6.25
0.00
6.08
97.24
0.17
6.08
97.25
5
19
2.51
0.01
2.44
96.93
0.08
2.44
97.20
6
23
3.93
0.15
3.67
93.47
0.26
3.82
97.20
7
19
7.49
0.02
7.25
96.91
0.23
7.27
97.14
8
10
2.18
0.13
1.99
91.31
0.19
2.12
97.11
9
37
7.36
0.80
6.30
85.70
1.05
7.11
96.61
10
28
3.83
0.00
3.69
96.35
0.14
3.69
96.35
11
23
3.78
0.00
3.61
95.45
0.17
3.61
95.45
12
53
5.31
0.01
5.05
95.13
0.26
5.06
95.35
13
28
3.30
0.07
3.05
92.34
0.25
3.12
94.35
14
22
2.30
0.04
2.12
91.92
0.19
2.15
93.48
15
22
8.00
0.13
7.31
91.36
0.69
7.44
92.98
16
22
4.00
0.04
3.67
91.94
0.32
3.71
92.84
17
48
2.86
0.00
2.65
92.84
0.20
2.65
92.84
18
28
3.30
0.00
3.06
92.74
0.24
3.06
92.81
19
11
0.84
0.01
0.78
92.22
0.07
0.78
92.81
20
19
3.01
0.05
2.73
90.71
0.28
2.78
92.42
21
26
4.44
0.01
4.06
91.53
0.38
4.08
91.84
22
18
1.62
0.01
1.48
91.44
0.14
1.49
91.81
23
14
4.42
0.00
4.05
91.66
0.37
4.05
91.66
24
29
8.94
0.03
8.13
90.95
0.81
8.17
91.31
25
27
5.47
0.13
4.86
88.78
0.61
4.99
91.21
26
38
8.49
0.18
7.55
88.90
0.94
7.72
90.96
27
19
6.93
0.00
6.23
89.83
0.70
6.23
89.83
28
9
2.25
0.00
2.01
89.49
0.24
2.01
89.49
29
16
1.77
0.03
1.55
87.73
0.22
1.58
89.39
30
20
0.94
0.00
0.83
88.56
0.11
0.83
88.56
31
27
7.06
0.75
5.46
77.36
1.60
6.21
87.99
32
31
5.76
0.04
5.03
87.28
0.73
5.07
87.95
33
41
9.27
0.08
5.37
58.00
3.89
5.46
58.89

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.14
0.00
0.14
100
0.00
0.14
100
2
7
0.41
0.00
0.41
100
0.00
0.41
100
3
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.58
0.00
0.07
95.58
5
8
0.41
0.00
0.39
95.18
0.02
0.39
95.18
6
5
0.11
0.00
0.07
65.86
0.04
0.07
65.86
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%