รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
250.31
0.00
211.60
84.54
38.71
211.60
84.54
2
32
140.26
0.00
112.82
80.44
27.44
112.82
80.44
3
34
132.23
0.01
40.42
30.57
91.81
40.43
30.58
4
41
177.59
16.14
12.02
6.77
165.58
28.16
15.86
5
25
176.26
0.76
0.62
0.35
175.64
1.39
0.79

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
37.86
35.57
0.83
2.19
37.03
36.39
96.12
2
30
12.72
1.06
10.79
84.77
1.94
11.84
93.07
3
18
61.67
35.79
10.65
17.28
51.02
46.45
75.32
4
20
16.16
0.00
10.46
64.71
5.70
10.46
64.71
5
75
41.06
5.97
20.20
49.19
20.86
26.17
63.73
6
50
42.70
1.49
25.33
59.32
17.37
26.82
62.82
7
8
16.50
1.08
3.37
20.42
13.13
4.45
26.99
8
24
30.98
1.60
6.03
19.48
24.95
7.64
24.65
9
25
11.42
0.39
2.11
18.46
9.31
2.50
21.86
10
18
48.87
1.76
8.13
16.63
40.74
9.89
20.24
11
27
16.93
0.88
2.21
13.06
14.72
3.09
18.24
12
34
45.06
0.95
6.19
13.73
38.87
7.14
15.85
13
26
10.68
0.00
1.44
13.52
9.23
1.44
13.52
14
18
10.11
0.00
0.81
7.97
9.30
0.81
7.97
15
28
26.36
0.00
1.87
7.09
24.49
1.87
7.09
16
28
35.86
0.06
2.19
6.12
33.66
2.25
6.28
17
63
80.51
0.19
0.72
0.90
79.78
0.91
1.13

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
10
7.09
0.00
7.09
100
0.00
7.09
100
2
7
3.50
0.00
3.50
100
0.00
3.50
100
3
10
0.93
0.50
0.25
26.87
0.68
0.75
80.27
4
11
2.96
0.00
2.07
69.94
0.89
2.07
69.94
5
30
3.28
0.00
1.96
59.79
1.32
1.96
59.79
6
23
5.36
0.02
2.92
54.41
2.44
2.94
54.88
7
23
6.37
2.24
1.06
16.59
5.32
3.30
51.78
8
11
0.77
0.05
0.35
45.46
0.42
0.40
51.66
9
18
1.49
0.40
0.35
23.60
1.14
0.75
50.49
10
13
2.17
0.10
0.96
44.47
1.20
1.06
48.93
11
18
2.19
0.63
0.43
19.76
1.76
1.07
48.69
12
15
4.69
0.91
1.37
29.17
3.32
2.28
48.56
13
19
2.35
0.00
1.08
46.07
1.27
1.09
46.17
14
29
9.24
2.84
1.38
14.91
7.86
4.22
45.63
15
20
1.82
0.14
0.58
32.04
1.23
0.73
39.97
16
28
2.98
0.48
0.69
23.00
2.30
1.17
39.08
17
34
6.89
0.43
2.26
32.75
4.63
2.68
38.95
18
21
2.60
0.01
1.00
38.46
1.60
1.01
38.91
19
7
0.93
0.00
0.34
36.94
0.59
0.34
36.94
20
24
2.00
0.00
0.73
36.65
1.27
0.73
36.65
21
22
2.60
0.01
0.93
35.83
1.67
0.94
36.02
22
25
1.30
0.00
0.41
31.65
0.89
0.41
31.65
23
26
5.33
0.62
1.04
19.52
4.29
1.66
31.10
24
20
4.35
0.01
1.29
29.55
3.06
1.29
29.69
25
27
3.10
0.01
0.89
28.64
2.21
0.89
28.91
26
18
2.92
0.07
0.77
26.26
2.16
0.84
28.80
27
22
6.23
0.00
1.79
28.64
4.45
1.79
28.64
28
22
2.17
0.09
0.51
23.50
1.66
0.60
27.55
29
12
0.94
0.02
0.22
23.72
0.72
0.24
25.31
30
18
3.59
0.00
0.89
24.80
2.70
0.89
24.80
31
17
3.70
0.02
0.89
23.96
2.81
0.90
24.36
32
32
7.10
0.15
1.54
21.65
5.56
1.68
23.72
33
24
7.50
0.00
1.74
23.26
5.75
1.74
23.26
34
21
2.70
0.05
0.55
20.46
2.14
0.60
22.40
35
15
1.47
0.00
0.32
21.62
1.15
0.32
21.62
36
10
1.63
0.17
0.17
10.40
1.46
0.34
21.16
37
13
3.87
0.00
0.81
20.95
3.06
0.81
20.95
38
21
3.61
0.17
0.47
13.04
3.14
0.64
17.75
39
17
5.03
0.03
0.50
10.00
4.53
0.53
10.55
40
33
9.29
0.01
0.91
9.81
8.38
0.92
9.91
41
15
1.28
0.00
0.12
9.52
1.16
0.12
9.52

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.06
0.00
0.06
100
0.00
0.06
100
2
3
0.19
0.00
0.19
100
0.00
0.19
100
3
4
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
4
4
0.05
0.00
0.05
92.32
0.00
0.05
92.32
5
11
0.23
0.02
0.14
62.67
0.09
0.16
69.18
6
10
0.33
0.03
0.12
35.55
0.22
0.15
44.52
7
2
0.01
0.00
0.00
28.64
0.01
0.00
28.64
8
18
0.47
0.00
0.10
22.30
0.36
0.10
22.30
9
4
0.05
0.00
0.01
16.78
0.04
0.01
16.78
10
5
0.29
0.00
0.04
14.65
0.25
0.04
14.65
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%