รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
54
356.83
297.82
28.94
8.11
327.88
326.76
91.57
2
35
143.70
96.05
33.42
23.26
110.28
129.47
90.09
3
18
216.03
0.00
179.47
83.08
36.56
179.47
83.08
4
31
101.19
1.33
82.68
81.71
18.51
84.01
83.03
5
63
138.98
2.87
88.30
63.54
50.67
91.18
65.61
6
20
128.06
0.00
56.72
44.29
71.34
56.72
44.29
7
31
215.33
30.29
31.43
14.60
183.90
61.72
28.67
8
19
171.70
7.29
1.42
0.82
170.28
8.70
5.07
9
87
128.97
0.19
5.36
4.16
123.61
5.55
4.30

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
11.04
0.00
11.03
99.94
0.01
11.03
99.94
2
101
56.66
3.25
42.21
74.50
14.45
45.46
80.24
3
32
34.28
1.66
25.15
73.36
9.13
26.81
78.20
4
29
53.94
21.96
17.96
33.30
35.98
39.93
74.02
5
18
17.62
0.35
11.98
68.00
5.64
12.34
70.01
6
88
66.52
0.43
46.14
69.36
20.38
46.56
70.00
7
41
31.67
0.12
20.32
64.14
11.36
20.44
64.53
8
62
11.52
1.26
5.64
48.99
5.87
6.90
59.92
9
37
11.52
2.14
4.06
35.27
7.46
6.20
53.81
10
17
23.19
0.00
11.18
48.22
12.01
11.18
48.22
11
37
17.78
2.46
5.81
32.71
11.96
8.27
46.55
12
33
47.87
15.45
2.98
6.23
44.88
18.44
38.51
13
36
22.66
2.29
3.93
17.35
18.73
6.22
27.45
14
61
24.95
1.43
3.05
12.23
21.90
4.48
17.95
15
29
22.49
0.02
2.75
12.21
19.74
2.77
12.30
16
42
33.26
0.26
3.39
10.20
29.87
3.65
10.96
17
16
21.05
0.00
0.71
3.37
20.34
0.71
3.37

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
14
5.86
0.10
5.70
97.22
0.16
5.80
98.86
2
12
1.13
0.38
0.65
56.91
0.49
1.03
90.59
3
13
3.12
0.00
2.75
88.42
0.36
2.75
88.42
4
11
0.55
0.08
0.40
72.62
0.15
0.48
87.38
5
16
1.08
0.00
0.85
79.04
0.23
0.85
79.04
6
24
6.84
3.19
2.14
31.20
4.71
5.32
77.78
7
23
3.32
1.44
1.06
32.01
2.25
2.50
75.42
8
22
2.40
0.01
1.78
73.97
0.63
1.78
74.29
9
10
1.13
0.23
0.61
53.64
0.52
0.83
73.65
10
15
3.83
0.40
2.41
62.98
1.42
2.81
73.50
11
27
2.26
0.00
1.65
73.24
0.60
1.65
73.24
12
17
2.06
0.00
1.49
72.68
0.56
1.50
72.88
13
33
9.31
0.75
6.01
64.55
3.30
6.76
72.62
14
25
1.92
0.19
1.19
62.03
0.73
1.38
72.08
15
36
2.01
0.01
1.44
71.61
0.57
1.45
71.90
16
23
7.59
0.82
4.63
60.94
2.97
5.44
71.67
17
10
0.84
0.05
0.55
65.30
0.29
0.60
71.01
18
24
2.55
0.00
1.79
70.05
0.76
1.79
70.05
19
8
1.14
0.00
0.79
69.72
0.34
0.79
69.72
20
25
2.88
0.10
1.90
66.03
0.98
2.01
69.59
21
36
5.32
0.00
3.64
68.27
1.69
3.64
68.27
22
19
1.67
0.11
1.01
60.80
0.65
1.12
67.28
23
41
4.76
0.19
3.01
63.21
1.75
3.20
67.24
24
38
3.78
0.61
1.89
50.01
1.89
2.50
66.18
25
28
2.70
0.00
1.78
65.71
0.93
1.78
65.73
26
21
4.52
0.52
2.39
53.02
2.12
2.92
64.60
27
27
5.54
0.68
2.74
49.40
2.80
3.42
61.65
28
33
1.32
0.00
0.81
60.89
0.52
0.81
60.89
29
9
1.08
0.33
0.29
26.55
0.79
0.62
57.51
30
18
3.67
0.00
2.09
56.96
1.58
2.09
56.96
31
25
2.18
0.07
1.09
50.25
1.08
1.17
53.66
32
16
1.39
0.01
0.71
51.32
0.68
0.72
52.07
33
54
6.87
0.01
3.54
51.46
3.34
3.54
51.57
34
24
6.84
0.36
3.03
44.32
3.81
3.39
49.64
35
16
1.68
0.00
0.74
44.16
0.94
0.74
44.16
36
32
7.23
0.22
2.63
36.29
4.61
2.84
39.28
37
20
3.29
0.03
1.19
36.33
2.09
1.22
37.09
38
29
7.20
0.51
1.92
26.65
5.28
2.43
33.77
39
39
9.43
0.00
2.91
30.90
6.51
2.91
30.90

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.13
0.00
0.13
100
0.00
0.13
100
2
4
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
3
4
0.16
0.00
0.16
100
0.00
0.16
100
4
3
0.04
0.00
0.03
74.73
0.01
0.03
74.73
5
4
0.05
0.01
0.02
47.36
0.03
0.03
63.12
6
7
0.21
0.00
0.12
56.99
0.09
0.12
56.99
7
5
0.07
0.00
0.04
53.70
0.03
0.04
53.70
8
17
0.48
0.00
0.18
37.40
0.30
0.18
37.40
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%