รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
31
307.83
14.96
285.31
92.68
22.52
300.28
97.54
2
66
370.86
89.92
260.40
70.22
110.46
350.32
94.46
3
37
116.48
19.89
87.07
74.75
29.42
106.96
91.82
4
32
182.58
0.00
164.84
90.28
17.75
164.84
90.28
5
74
105.19
0.00
94.69
90.02
10.50
94.69
90.02
6
42
187.87
84.74
78.58
41.83
109.29
163.32
86.93
7
52
255.83
98.21
120.56
47.13
135.26
218.77
85.52
8
54
255.21
3.31
186.27
72.99
68.94
189.57
74.28

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
21.90
0.00
21.80
99.57
0.09
21.80
99.57
2
14
10.82
0.00
10.75
99.35
0.07
10.75
99.35
3
46
49.34
0.18
48.69
98.68
0.65
48.87
99.04
4
26
33.05
0.00
31.58
95.55
1.47
31.58
95.55
5
29
46.23
35.60
7.16
15.49
39.06
42.76
92.51
6
30
10.45
0.01
9.53
91.20
0.92
9.54
91.25
7
99
93.42
0.70
83.89
89.80
9.52
84.59
90.55
8
49
27.43
4.21
20.23
73.76
7.20
24.44
89.10
9
26
15.16
0.00
13.40
88.43
1.75
13.40
88.43
10
25
87.55
3.12
73.95
84.47
13.59
77.07
88.03
11
70
15.69
0.47
13.24
84.39
2.45
13.71
87.38
12
53
18.76
0.51
15.44
82.34
3.31
15.95
85.06
13
46
72.29
7.42
52.30
72.34
20.00
59.72
82.61
14
41
43.04
0.00
34.37
79.85
8.68
34.37
79.85
15
66
36.13
11.92
16.74
46.32
19.40
28.65
79.30
16
27
17.79
0.79
12.80
71.94
4.99
13.60
76.40
17
45
10.55
0.11
7.88
74.75
2.66
8.00
75.82
18
49
12.57
0.02
9.24
73.51
3.33
9.26
73.66
19
31
61.11
1.18
43.00
70.36
18.11
44.17
72.29
20
65
16.59
2.78
9.14
55.11
7.45
11.92
71.85
21
34
11.23
0.00
7.88
70.13
3.36
7.88
70.13
22
97
76.32
0.07
50.84
66.61
25.48
50.90
66.70
23
43
30.96
2.29
18.27
59.01
12.69
20.56
66.41
24
44
14.36
0.01
7.71
53.71
6.65
7.72
53.74

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
3.76
1.95
1.55
41.29
2.21
3.50
93.21
2
52
4.68
0.00
4.20
89.82
0.48
4.20
89.82
3
10
2.20
0.29
1.64
74.40
0.56
1.93
87.50
4
15
1.52
0.06
1.26
83.07
0.26
1.32
86.94
5
37
4.93
0.21
4.02
81.49
0.91
4.23
85.78
6
12
4.11
0.00
3.49
84.89
0.62
3.49
84.89
7
23
3.16
0.26
2.39
75.58
0.77
2.65
83.96
8
26
6.81
1.14
4.52
66.33
2.29
5.66
83.11
9
19
1.38
0.02
1.12
80.98
0.26
1.14
82.72
10
14
1.66
0.01
1.35
81.42
0.31
1.36
82.14
11
28
7.28
0.90
5.03
69.14
2.25
5.93
81.51
12
11
0.80
0.01
0.63
79.26
0.17
0.65
81.01
13
28
3.74
0.00
3.01
80.28
0.74
3.01
80.28
14
18
2.46
0.00
1.97
79.81
0.50
1.97
79.81
15
23
3.87
0.01
3.07
79.39
0.80
3.08
79.54
16
38
8.02
1.55
4.77
59.56
3.24
6.33
78.95
17
23
5.21
0.61
3.48
66.78
1.73
4.09
78.55
18
21
3.77
0.17
2.78
73.53
1.00
2.95
78.08
19
35
6.74
0.79
4.48
66.35
2.27
5.26
78.03
20
54
5.52
0.00
4.29
77.81
1.22
4.29
77.81
21
17
7.75
0.52
5.50
71.00
2.25
6.02
77.70
22
16
1.39
0.01
1.06
76.23
0.33
1.06
76.66
23
20
4.69
0.00
3.59
76.39
1.11
3.59
76.44
24
43
2.68
0.01
2.01
75.23
0.66
2.02
75.50
25
8
2.18
0.00
1.64
75.06
0.54
1.64
75.06
26
23
3.80
0.09
2.75
72.24
1.06
2.84
74.55
27
19
7.08
0.04
5.14
72.55
1.94
5.17
73.05
28
18
2.95
0.10
2.04
68.89
0.92
2.14
72.42
29
28
5.30
0.00
3.78
71.33
1.52
3.78
71.41
30
15
6.33
0.00
4.43
69.93
1.90
4.43
69.93
31
25
3.66
0.02
2.50
68.32
1.16
2.52
68.85
32
28
8.67
0.09
5.84
67.41
2.82
5.94
68.48
33
20
0.93
0.00
0.64
68.46
0.29
0.64
68.46
34
31
8.60
0.38
5.35
62.19
3.25
5.73
66.55

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
2
7
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
3
3
0.39
0.00
0.39
100
0.00
0.39
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.14
0.00
0.07
95.14
5
8
0.41
0.00
0.35
86.00
0.06
0.35
86.00
6
3
0.03
0.00
0.02
79.70
0.01
0.02
79.70
7
5
0.09
0.00
0.07
71.22
0.03
0.07
71.22
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%