รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [55.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
62
358.54
227.47
108.44
30.25
250.10
335.91
93.69
2
46
157.62
49.85
93.07
59.05
64.55
142.93
90.68
3
19
291.90
0.00
255.34
87.48
36.56
255.34
87.48
4
21
182.84
141.78
9.16
5.01
173.68
150.94
82.55
5
32
140.54
6.55
99.70
70.94
40.84
106.25
75.60
6
32
217.22
61.38
93.80
43.18
123.42
155.18
71.44
7
22
129.23
0.00
63.58
49.20
65.65
63.58
49.20
8
72
245.88
5.31
112.29
45.67
133.58
117.60
47.83
9
88
129.04
0.04
47.52
36.83
81.52
47.56
36.86

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [55.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
13
11.58
0.00
11.49
99.21
0.09
11.49
99.21
2
22
17.80
0.00
17.12
96.18
0.68
17.12
96.18
3
30
23.02
18.00
3.45
14.97
19.58
21.44
93.13
4
110
63.18
6.60
51.80
81.98
11.38
58.40
92.42
5
36
36.64
4.18
28.84
78.71
7.80
33.02
90.12
6
43
34.65
2.21
28.19
81.36
6.46
30.40
87.73
7
67
14.15
0.98
10.38
73.37
3.77
11.36
80.28
8
99
74.52
0.56
57.69
77.42
16.83
58.25
78.16
9
33
65.35
22.02
26.33
40.29
39.02
48.35
73.98
10
40
11.78
0.01
8.49
72.10
3.29
8.50
72.17
11
40
11.53
2.16
5.74
49.82
5.78
7.90
68.53
12
42
17.94
2.54
8.44
47.04
9.50
10.98
61.20
13
22
23.24
0.00
13.78
59.28
9.47
13.78
59.28
14
43
22.99
6.65
6.94
30.19
16.05
13.58
59.10
15
37
48.34
14.83
4.99
10.33
43.35
19.83
41.02
16
74
25.53
1.73
7.02
27.50
18.51
8.75
34.28
17
47
33.31
0.19
4.01
12.03
29.30
4.19
12.59
18
16
18.25
0.00
0.85
4.67
17.40
0.85
4.67

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [55.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
39
5.37
0.00
5.53
103.01
-0.16
5.53
103.01
2
19
6.22
0.00
6.13
98.48
0.09
6.13
98.48
3
15
3.85
0.13
3.59
93.27
0.26
3.73
96.75
4
27
1.93
0.02
1.83
94.74
0.10
1.85
95.64
5
11
0.59
0.03
0.53
89.26
0.06
0.56
94.76
6
33
9.32
0.69
8.14
87.33
1.18
8.82
94.69
7
16
1.39
0.00
1.30
93.64
0.09
1.30
93.64
8
31
2.71
0.00
2.52
92.98
0.19
2.52
92.98
9
41
2.16
0.00
1.99
92.44
0.16
1.99
92.44
10
17
2.09
0.00
1.93
92.04
0.17
1.93
92.24
11
24
2.64
0.00
2.42
91.52
0.22
2.42
91.52
12
39
1.40
0.00
1.26
90.33
0.13
1.26
90.33
13
42
3.91
0.28
3.24
82.86
0.67
3.52
90.05
14
26
6.88
2.78
3.42
49.62
3.47
6.19
89.98
15
24
4.52
0.06
4.01
88.69
0.51
4.07
89.96
16
24
3.06
0.00
2.69
88.05
0.37
2.70
88.13
17
22
3.93
0.00
3.46
87.87
0.48
3.46
87.87
18
23
3.36
0.37
2.56
76.22
0.80
2.93
87.33
19
16
1.10
0.02
0.94
85.17
0.16
0.95
86.79
20
19
1.72
0.04
1.43
83.37
0.29
1.47
85.47
21
27
5.71
0.52
4.24
74.29
1.47
4.76
83.32
22
9
1.44
0.00
1.19
82.88
0.25
1.19
82.88
23
62
7.06
0.43
5.41
76.63
1.65
5.84
82.75
24
13
3.65
0.00
2.98
81.54
0.67
2.98
81.54
25
27
9.42
0.58
6.81
72.21
2.62
7.39
78.37
26
11
1.26
0.03
0.96
76.05
0.30
0.99
78.11
27
12
1.46
0.21
0.92
63.43
0.53
1.14
77.96
28
27
3.42
0.13
2.54
74.26
0.88
2.66
77.96
29
9
1.08
0.25
0.57
52.58
0.51
0.82
75.67
30
16
1.68
0.00
1.21
72.17
0.47
1.21
72.17
31
28
7.23
0.83
4.39
60.68
2.84
5.21
72.12
32
45
6.73
0.74
4.07
60.48
2.66
4.81
71.47
33
32
7.27
0.25
4.79
65.90
2.48
5.04
69.28
34
27
3.42
0.00
2.24
65.27
1.19
2.24
65.27
35
25
3.13
0.12
1.71
54.56
1.42
1.83
58.36
36
11
1.62
0.04
0.91
55.87
0.72
0.94
58.09
37
33
7.22
0.39
3.31
45.90
3.90
3.70
51.28
38
22
5.10
0.02
1.56
30.62
3.54
1.58
31.01

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [55.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.16
0.00
0.16
100
0.00
0.16
100
2
4
0.08
0.00
0.08
100
0.00
0.08
100
3
5
0.25
0.00
0.25
100
0.00
0.25
100
4
7
0.21
0.00
0.21
99.81
0.00
0.21
99.81
5
4
0.04
0.00
0.04
99.77
0.00
0.04
99.77
6
5
0.07
0.00
0.06
86.76
0.01
0.06
86.76
7
18
0.45
0.00
0.37
81.08
0.09
0.37
81.08
8
5
0.05
0.00
0.04
78.77
0.01
0.04
78.77
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-29% 30-60% 61-100%