รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [76.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [81.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
64
361.35
101.14
243.94
67.51
117.42
345.08
95.50
2
32
140.54
5.49
124.92
88.89
15.62
130.41
92.79
3
23
182.84
136.39
28.70
15.70
154.14
165.09
90.29
4
102
117.30
13.52
91.58
78.08
25.72
105.10
89.61
5
23
157.34
61.46
77.39
49.19
79.95
138.84
88.24
6
19
291.90
0.00
255.34
87.48
36.56
255.34
87.48
7
47
177.17
29.56
123.07
69.46
54.10
152.63
86.15
8
34
258.17
59.55
150.07
58.13
108.11
209.62
81.19
9
74
255.67
4.06
157.00
61.41
98.67
161.07
63.00
10
125
121.48
0.03
70.69
58.19
50.80
70.72
58.21

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [76.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [81.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
21.07
0.00
20.97
99.55
0.10
20.97
99.55
2
21
11.19
0.00
10.91
97.49
0.28
10.91
97.49
3
39
49.00
40.39
6.63
13.53
42.37
47.01
95.95
4
32
23.36
16.10
6.27
26.83
17.09
22.37
95.76
5
16
18.61
16.36
1.15
6.20
17.46
17.51
94.09
6
38
55.38
6.22
44.65
80.62
10.73
50.87
91.86
7
115
95.03
5.58
78.95
83.08
16.08
84.52
88.95
8
84
28.86
11.26
13.19
45.72
15.66
24.45
84.74
9
37
67.93
20.31
36.15
53.21
31.78
56.46
83.12
10
26
24.56
0.00
19.87
80.88
4.70
19.87
80.88
11
71
16.21
1.19
11.87
73.23
4.34
13.06
80.59
12
43
12.91
0.01
10.04
77.76
2.87
10.05
77.82
13
27
12.74
0.00
9.69
76.06
3.05
9.69
76.06
14
48
23.26
7.95
9.39
40.35
13.88
17.34
74.55
15
32
10.63
0.91
6.59
61.98
4.04
7.50
70.57
16
66
10.95
0.24
7.22
65.99
3.72
7.47
68.22
17
34
14.79
0.23
9.66
65.30
5.13
9.89
66.86
18
44
58.76
0.25
38.90
66.20
19.86
39.15
66.63
19
26
28.88
0.35
18.24
63.15
10.64
18.59
64.37
20
47
15.99
0.69
8.90
55.64
7.10
9.58
59.92
21
49
32.36
4.88
10.42
32.19
21.95
15.30
47.27
22
53
36.21
0.21
5.67
15.65
30.54
5.87
16.22

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [76.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [81.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
17
3.03
0.01
2.71
89.46
0.32
2.72
89.77
2
14
3.80
0.00
3.33
87.41
0.48
3.33
87.41
3
9
1.23
0.37
0.70
56.53
0.54
1.06
86.19
4
26
8.12
0.99
6.00
73.90
2.12
6.99
86.07
5
24
4.29
0.01
3.63
84.62
0.66
3.63
84.73
6
12
1.47
0.11
1.12
76.39
0.35
1.23
83.59
7
11
0.80
0.06
0.59
74.55
0.20
0.65
82.08
8
43
2.94
0.00
2.33
79.45
0.60
2.33
79.45
9
20
1.96
0.00
1.54
78.73
0.42
1.54
78.73
10
43
5.35
0.00
4.13
77.29
1.21
4.13
77.29
11
30
8.75
0.51
6.24
71.28
2.51
6.75
77.11
12
19
2.71
0.10
1.98
73.26
0.72
2.09
77.05
13
27
3.47
0.00
2.65
76.58
0.81
2.65
76.58
14
57
7.52
0.90
4.75
63.16
2.77
5.64
75.08
15
23
4.30
0.27
2.95
68.75
1.34
3.22
74.94
16
11
1.66
0.02
1.22
73.07
0.45
1.24
74.51
17
24
4.20
0.00
3.10
73.92
1.09
3.10
73.92
18
18
2.09
0.06
1.48
70.68
0.61
1.54
73.66
19
17
1.60
0.00
1.18
73.47
0.43
1.18
73.50
20
27
5.56
0.53
3.36
60.55
2.19
3.89
70.05
21
38
9.65
2.80
3.91
40.57
5.73
6.71
69.59
22
20
0.73
0.00
0.50
68.46
0.23
0.50
68.46
23
45
2.31
0.00
1.56
67.65
0.75
1.56
67.65
24
31
9.59
0.08
6.41
66.80
3.18
6.48
67.59
25
15
6.92
0.13
4.53
65.45
2.39
4.66
67.39
26
27
3.15
0.02
2.10
66.74
1.05
2.12
67.38
27
24
7.65
0.06
5.05
66.02
2.60
5.11
66.85
28
39
9.73
0.00
6.49
66.64
3.25
6.49
66.64
29
31
4.49
0.04
2.88
64.24
1.60
2.92
65.12
30
26
3.47
0.12
2.14
61.63
1.33
2.26
65.06
31
9
2.17
0.00
1.38
63.85
0.78
1.38
63.85
32
29
8.11
0.00
4.17
51.39
3.94
4.17
51.39
33
13
2.42
0.02
1.13
46.79
1.29
1.16
47.79
34
22
5.24
0.02
2.14
40.75
3.10
2.15
41.04

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [76.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [81.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.19
0.00
0.19
100
0.00
0.19
100
2
4
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
3
5
0.26
0.00
0.26
100
0.00
0.26
100
4
5
0.10
0.00
0.07
71.41
0.03
0.07
71.41
5
5
0.07
0.00
0.05
64.04
0.03
0.05
64.04
6
5
0.08
0.00
0.05
55.04
0.04
0.05
55.04
7
8
0.47
0.00
0.23
47.84
0.25
0.23
47.84
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-39% 40-80% 81-100%