รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
18
216.03
0.00
179.47
83.08
36.56
179.47
83.08
2
31
101.19
0.00
80.61
79.66
20.58
80.61
79.66
3
18
126.97
0.00
50.32
39.63
76.65
50.32
39.63
4
54
129.25
4.39
41.61
32.20
87.63
46.01
35.60
5
52
361.51
33.24
11.24
3.11
350.28
44.48
12.30
6
31
224.25
12.98
11.74
5.23
212.51
24.72
11.02
7
18
171.70
0.88
0.68
0.40
171.02
1.56
0.91
8
80
128.59
0.10
0.69
0.54
127.90
0.79
0.62

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
13.61
0.00
10.84
79.59
2.78
10.84
79.59
2
94
45.71
4.57
23.66
51.77
22.05
28.23
61.76
3
27
94.82
52.82
4.85
5.12
89.97
57.68
60.83
4
30
22.52
0.80
12.82
56.95
9.69
13.62
60.49
5
80
54.32
0.75
27.86
51.29
26.46
28.62
52.68
6
36
29.20
0.15
10.60
36.30
18.60
10.75
36.81
7
31
46.76
14.77
1.31
2.81
45.45
16.08
34.38
8
26
51.23
1.40
8.10
15.81
43.13
9.50
18.54
9
26
10.36
0.06
1.77
17.09
8.59
1.83
17.63
10
29
14.87
0.17
2.27
15.24
12.61
2.44
16.39
11
47
18.80
1.48
1.25
6.65
17.55
2.73
14.52
12
27
32.63
0.04
2.95
9.03
29.69
2.99
9.15
13
27
22.43
0.08
1.82
8.12
20.61
1.90
8.49
14
25
21.59
0.00
1.14
5.27
20.45
1.14
5.27
15
15
20.95
0.00
0.46
2.20
20.49
0.46
2.20

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
7.37
0.00
7.37
100
0.00
7.37
100
2
11
3.87
0.00
3.72
96.23
0.15
3.72
96.23
3
16
0.71
0.00
0.63
88.27
0.08
0.63
88.27
4
12
1.13
0.47
0.51
45.25
0.62
0.98
86.68
5
12
2.95
0.00
2.36
80.23
0.58
2.36
80.23
6
22
2.07
0.07
1.24
59.79
0.83
1.31
63.31
7
10
1.13
0.47
0.25
21.81
0.88
0.71
63.25
8
45
7.39
1.95
2.27
30.72
5.12
4.22
57.12
9
24
7.53
3.37
0.92
12.17
6.62
4.29
56.90
10
24
2.48
0.00
1.29
52.01
1.19
1.29
52.01
11
26
2.26
0.00
1.14
50.34
1.12
1.14
50.34
12
15
3.81
0.54
1.33
34.97
2.48
1.87
49.05
13
23
2.41
0.01
1.13
46.90
1.28
1.14
47.23
14
23
1.90
0.20
0.69
36.17
1.22
0.89
46.84
15
21
4.35
0.54
1.44
33.04
2.91
1.98
45.54
16
24
2.75
0.14
1.11
40.47
1.64
1.25
45.44
17
10
0.81
0.05
0.30
37.44
0.51
0.36
44.10
18
33
5.33
0.00
2.35
44.06
2.98
2.35
44.06
19
31
1.83
0.12
0.68
37.37
1.14
0.80
43.89
20
31
9.30
0.50
3.44
36.99
5.86
3.94
42.34
21
17
1.67
0.14
0.55
33.10
1.11
0.70
41.74
22
28
1.35
0.00
0.56
41.64
0.79
0.56
41.64
23
13
2.01
0.10
0.74
36.66
1.27
0.83
41.39
24
30
4.76
0.00
1.96
41.05
2.81
1.96
41.05
25
21
7.47
0.38
2.60
34.76
4.88
2.97
39.77
26
23
6.63
0.39
2.16
32.52
4.47
2.55
38.39
27
24
2.13
0.16
0.64
30.05
1.49
0.80
37.66
28
8
1.12
0.00
0.42
37.04
0.71
0.42
37.04
29
23
3.31
0.53
0.69
20.87
2.62
1.22
36.97
30
9
1.08
0.18
0.21
19.63
0.87
0.39
36.41
31
34
3.41
0.16
0.92
27.09
2.48
1.09
31.92
32
37
6.86
0.49
1.39
20.24
5.47
1.88
27.42
33
21
5.12
0.00
1.37
26.83
3.74
1.37
26.83
34
15
3.53
0.00
0.91
25.67
2.62
0.91
25.67
35
15
1.67
0.00
0.41
24.57
1.26
0.41
24.57
36
38
9.38
0.00
1.98
21.09
7.40
1.98
21.09
37
19
3.28
0.03
0.62
19.05
2.65
0.65
19.89
38
23
6.65
0.00
1.07
16.01
5.59
1.07
16.01
39
16
1.39
0.00
0.20
14.07
1.19
0.20
14.07
40
31
7.35
0.02
0.84
11.38
6.51
0.86
11.67
41
8
6.80
0.00
0.15
2.14
6.65
0.15
2.14

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
2
2
0.07
0.00
0.07
100
0.00
0.07
100
3
3
0.07
0.00
0.07
100
0.00
0.07
100
4
11
0.39
0.03
0.27
70.78
0.11
0.31
79.61
5
2
0.04
0.00
0.03
73.10
0.01
0.03
73.10
6
4
0.04
0.00
0.02
43.45
0.02
0.02
43.45
7
6
0.19
0.01
0.05
28.88
0.13
0.06
33.65
8
4
0.07
0.00
0.02
33.27
0.05
0.02
33.27
9
16
0.42
0.00
0.10
22.95
0.33
0.10
22.95
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%