รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
235.29
0.00
234.54
99.68
0.76
234.54
99.68
2
27
160.47
0.00
149.81
93.36
10.65
149.81
93.36
3
48
238.48
0.02
143.35
60.11
95.13
143.37
60.12

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
21.47
0.00
21.38
99.56
0.09
21.38
99.56
2
36
37.24
0.35
36.27
97.39
0.97
36.62
98.32
3
43
94.79
0.04
81.73
86.23
13.05
81.77
86.27
4
48
81.67
0.99
68.19
83.49
13.48
69.17
84.70
5
12
10.76
0.00
9.06
84.21
1.70
9.06
84.21
6
20
30.10
0.00
24.70
82.07
5.40
24.70
82.07
7
22
11.52
0.78
6.86
59.52
4.66
7.63
66.25
8
45
14.05
0.45
8.60
61.24
5.45
9.05
64.44
9
42
18.01
0.23
11.04
61.31
6.97
11.28
62.61
10
20
16.89
0.21
10.07
59.62
6.82
10.28
60.85
11
30
58.00
1.94
32.89
56.70
25.11
34.83
60.05
12
41
10.23
0.00
6.00
58.71
4.22
6.00
58.71
13
18
44.94
0.00
26.17
58.24
18.77
26.17
58.24
14
36
59.05
0.09
32.70
55.38
26.35
32.80
55.54
15
33
11.18
0.00
5.99
53.56
5.19
5.99
53.56
16
41
28.39
0.03
14.39
50.68
14.00
14.42
50.78
17
13
45.57
14.36
8.41
18.46
37.16
22.77
49.96
18
59
11.16
0.00
5.36
48.01
5.80
5.36
48.01

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
7.35
0.00
7.04
95.80
0.31
7.04
95.80
2
11
2.65
0.20
2.14
80.64
0.51
2.34
88.29
3
14
1.43
0.09
1.10
77.22
0.32
1.19
83.56
4
14
3.62
1.78
1.23
34.00
2.39
3.01
83.15
5
21
2.57
0.22
1.64
63.64
0.93
1.86
72.22
6
49
3.12
0.00
2.21
70.77
0.91
2.21
70.77
7
28
3.38
0.10
2.27
67.37
1.10
2.38
70.38
8
17
7.28
0.78
4.28
58.75
3.00
5.06
69.45
9
14
1.62
0.02
1.10
67.73
0.52
1.11
68.84
10
58
9.72
0.64
6.01
61.90
3.70
6.66
68.49
11
32
6.15
0.96
3.12
50.64
3.04
4.08
66.27
12
21
3.77
0.18
2.31
61.41
1.45
2.49
66.19
13
21
7.21
0.00
4.76
65.94
2.46
4.76
65.95
14
18
1.33
0.01
0.86
64.63
0.47
0.87
65.27
15
25
7.21
0.38
4.32
59.98
2.88
4.70
65.18
16
28
3.70
0.00
2.36
63.75
1.34
2.36
63.75
17
13
0.98
0.00
0.62
63.61
0.36
0.62
63.61
18
7
1.05
0.04
0.62
58.90
0.43
0.66
62.70
19
11
0.70
0.00
0.43
61.68
0.27
0.43
62.26
20
26
4.95
0.00
3.08
62.18
1.87
3.08
62.18
21
47
5.42
0.01
3.32
61.25
2.10
3.33
61.49
22
16
3.35
0.02
2.03
60.57
1.32
2.04
61.02
23
15
3.42
0.01
2.07
60.58
1.35
2.08
60.73
24
19
4.53
0.01
2.74
60.40
1.80
2.75
60.57
25
18
5.42
0.10
3.16
58.34
2.26
3.27
60.25
26
23
3.75
0.11
2.15
57.16
1.61
2.26
60.09
27
26
9.11
0.46
4.94
54.25
4.17
5.40
59.28
28
10
2.14
0.00
1.25
58.57
0.88
1.25
58.57
29
8
2.15
0.00
1.26
58.39
0.90
1.26
58.39
30
41
2.61
0.00
1.52
58.19
1.09
1.52
58.19
31
18
4.69
0.01
2.71
57.89
1.97
2.72
58.13
32
4
0.76
0.00
0.44
58.07
0.32
0.44
58.07
33
27
5.17
0.00
2.99
57.94
2.17
2.99
57.94
34
23
7.86
0.04
4.48
57.01
3.38
4.52
57.49
35
22
4.95
0.13
2.71
54.71
2.24
2.83
57.23
36
14
6.12
0.00
3.47
56.65
2.65
3.47
56.65
37
41
7.35
0.22
3.90
53.14
3.44
4.13
56.19
38
24
8.32
0.02
4.57
54.90
3.75
4.59
55.17
39
21
3.60
0.02
1.95
54.10
1.65
1.97
54.66
40
18
2.46
0.00
1.34
54.24
1.13
1.34
54.24
41
20
0.76
0.00
0.40
53.47
0.35
0.40
53.47
42
15
2.63
0.05
1.35
51.25
1.28
1.40
53.27
43
23
5.12
0.04
2.67
52.10
2.45
2.71
52.94
44
35
8.47
0.03
3.82
45.13
4.65
3.85
45.44
45
39
9.92
0.02
4.34
43.79
5.57
4.36
43.96

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
0.27
0.00
0.27
100
0.00
0.27
100
2
3
0.30
0.00
0.30
100
0.00
0.30
100
3
5
0.11
0.00
0.11
100
0.00
0.11
100
4
4
0.07
0.00
0.07
94.80
0.00
0.07
94.80
5
8
0.41
0.00
0.29
71.40
0.12
0.29
71.40
6
4
0.08
0.00
0.04
56.63
0.03
0.04
56.63
7
3
0.03
0.00
0.01
53.85
0.01
0.01
53.85
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%