รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
27
160.47
0.00
160.03
99.73
0.44
160.03
99.73
2
25
241.03
0.00
235.05
97.52
5.98
235.05
97.52
3
61
106.69
0.38
100.75
94.43
5.94
101.13
94.79
4
58
127.19
0.03
120.10
94.43
7.09
120.13
94.45
5
53
250.09
0.24
229.10
91.61
20.99
229.34
91.70

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
36
55.91
0.09
55.70
99.62
0.21
55.79
99.78
2
66
10.62
0.14
10.45
98.41
0.17
10.59
99.72
3
21
26.56
0.00
26.48
99.69
0.08
26.48
99.69
4
22
13.72
0.00
13.65
99.49
0.07
13.65
99.49
5
26
35.69
0.00
34.95
97.94
0.74
34.95
97.94
6
34
10.98
0.00
10.67
97.16
0.31
10.67
97.16
7
46
11.73
0.80
10.60
90.36
1.13
11.40
97.15
8
40
61.28
0.06
59.34
96.84
1.93
59.40
96.94
9
25
12.13
0.00
11.75
96.88
0.38
11.75
96.88
10
22
19.41
0.32
18.28
94.17
1.13
18.60
95.83
11
54
23.34
0.89
20.91
89.61
2.43
21.81
93.44
12
65
13.29
0.31
11.98
90.14
1.31
12.29
92.50
13
57
19.57
1.40
16.40
83.79
3.17
17.80
90.94
14
47
11.04
0.08
9.92
89.84
1.12
10.00
90.60
15
14
52.59
18.76
28.80
54.78
23.78
47.56
90.45
16
27
11.99
2.01
8.79
73.28
3.20
10.80
90.04
17
32
67.37
1.74
58.87
87.38
8.50
60.61
89.96
18
42
10.05
0.02
8.79
87.43
1.26
8.81
87.65
19
20
52.16
0.00
45.26
86.77
6.90
45.26
86.77
20
29
15.63
0.00
13.48
86.25
2.15
13.48
86.25
21
48
34.26
0.04
26.89
78.50
7.37
26.93
78.61

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.50
0.00
0.50
100
0.00
0.50
100
2
20
5.21
0.00
5.17
99.28
0.04
5.18
99.32
3
14
1.77
0.00
1.74
98.44
0.03
1.74
98.44
4
57
6.16
0.00
5.99
97.20
0.17
5.99
97.21
5
19
2.51
0.01
2.44
96.93
0.08
2.44
97.20
6
23
3.93
0.15
3.67
93.47
0.26
3.82
97.20
7
28
3.83
0.00
3.69
96.35
0.14
3.69
96.35
8
35
6.82
0.27
6.30
92.44
0.52
6.57
96.34
9
38
7.69
0.04
7.36
95.68
0.33
7.40
96.20
10
18
4.93
0.02
4.71
95.63
0.22
4.73
95.97
11
17
3.24
0.12
2.99
92.31
0.25
3.11
95.90
12
17
3.66
0.00
3.49
95.30
0.17
3.49
95.30
13
26
9.83
0.01
9.34
95.04
0.49
9.35
95.15
14
18
3.97
0.01
3.74
94.35
0.22
3.76
94.70
15
7
1.03
0.01
0.96
93.10
0.07
0.97
93.88
16
26
2.74
0.03
2.53
92.48
0.21
2.56
93.49
17
51
3.78
0.01
3.52
93.17
0.26
3.53
93.48
18
22
2.30
0.04
2.12
91.92
0.19
2.15
93.48
19
29
4.32
0.08
3.95
91.45
0.37
4.03
93.35
20
22
8.00
0.13
7.31
91.36
0.69
7.44
92.98
21
22
4.00
0.04
3.67
91.94
0.32
3.71
92.84
22
48
2.86
0.00
2.65
92.84
0.20
2.65
92.84
23
11
0.84
0.01
0.78
92.22
0.07
0.78
92.81
24
24
3.24
0.00
3.00
92.62
0.24
3.01
92.70
25
16
2.85
0.05
2.57
90.17
0.28
2.62
91.98
26
15
1.21
0.01
1.10
90.95
0.11
1.11
91.44
27
27
8.88
0.03
8.07
90.88
0.81
8.11
91.25
28
23
5.42
0.08
4.86
89.65
0.56
4.94
91.12
29
19
6.93
0.00
6.23
89.83
0.70
6.23
89.83
30
9
2.25
0.00
2.01
89.49
0.24
2.01
89.49
31
16
1.77
0.03
1.55
87.73
0.22
1.58
89.39
32
25
9.56
0.00
8.54
89.32
1.02
8.54
89.32
33
18
3.88
0.01
3.45
88.94
0.43
3.46
89.07
34
20
0.94
0.00
0.83
88.56
0.11
0.83
88.56
35
25
8.28
0.02
7.31
88.26
0.97
7.33
88.45
36
29
5.72
0.04
4.98
87.17
0.73
5.02
87.84
37
26
5.87
0.18
4.93
83.96
0.94
5.11
86.94
38
12
2.76
0.00
2.39
86.62
0.37
2.39
86.62
39
4
1.20
0.00
1.03
86.09
0.17
1.03
86.09
40
47
9.49
0.20
7.73
81.46
1.76
7.93
83.53
41
21
5.84
0.06
4.69
80.31
1.15
4.75
81.27

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.14
0.00
0.14
100
0.00
0.14
100
2
7
0.41
0.00
0.41
100
0.00
0.41
100
3
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.58
0.00
0.07
95.58
5
8
0.41
0.00
0.39
95.18
0.02
0.39
95.18
6
5
0.11
0.00
0.07
65.86
0.04
0.07
65.86
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%