รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [83.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [84.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
227.59
0.00
227.59
100
0.00
227.59
100
2
27
117.77
0.00
113.47
96.35
4.30
113.47
96.35
3
54
242.23
0.00
148.52
61.31
93.72
148.52
61.31

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [83.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [84.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
21.07
0.00
20.97
99.55
0.10
20.97
99.55
2
18
11.05
0.00
10.77
97.46
0.28
10.77
97.46
3
27
46.39
0.31
42.16
90.88
4.23
42.47
91.55
4
19
14.93
0.00
13.64
91.35
1.29
13.64
91.35
5
51
97.87
0.11
87.28
89.18
10.59
87.39
89.29
6
51
82.42
0.11
72.31
87.73
10.11
72.42
87.86
7
35
47.30
1.99
34.08
72.05
13.22
36.07
76.26
8
32
10.63
0.91
6.59
61.98
4.04
7.50
70.57
9
62
10.32
0.21
6.63
64.23
3.69
6.84
66.28
10
45
11.49
0.69
6.91
60.10
4.59
7.59
66.06
11
45
15.29
0.51
9.39
61.39
5.90
9.90
64.75
12
38
55.04
0.25
35.32
64.16
19.72
35.56
64.62
13
11
33.44
14.18
7.25
21.68
26.20
21.43
64.09
14
21
13.58
0.23
8.45
62.25
5.13
8.68
63.95
15
22
28.53
0.35
17.88
62.69
10.64
18.24
63.92
16
18
44.05
0.00
26.10
59.25
17.95
26.10
59.25
17
47
25.46
0.02
8.66
34.01
16.80
8.68
34.09

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [83.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [84.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.66
0.00
0.62
93.79
0.04
0.62
93.79
2
16
2.91
0.00
2.69
92.40
0.22
2.69
92.44
3
31
7.26
0.01
6.27
86.26
1.00
6.27
86.37
4
21
3.43
0.01
2.91
84.97
0.52
2.92
85.11
5
12
1.47
0.11
1.12
76.39
0.35
1.23
83.59
6
13
1.03
0.00
0.85
82.37
0.18
0.85
82.37
7
11
0.80
0.06
0.59
74.55
0.20
0.65
82.08
8
20
1.96
0.00
1.54
78.73
0.42
1.54
78.73
9
42
2.71
0.00
2.13
78.55
0.58
2.13
78.55
10
19
3.45
0.03
2.64
76.66
0.80
2.68
77.64
11
19
2.71
0.10
1.98
73.26
0.72
2.09
77.05
12
12
2.02
0.00
1.54
76.32
0.48
1.54
76.32
13
8
2.18
0.17
1.49
68.42
0.69
1.66
76.20
14
7
0.71
0.00
0.53
75.85
0.17
0.53
75.85
15
19
5.98
0.02
4.47
74.79
1.51
4.49
75.04
16
16
3.48
0.00
2.61
75.02
0.87
2.61
75.02
17
29
7.84
1.04
4.82
61.49
3.02
5.86
74.70
18
26
3.20
0.00
2.39
74.64
0.81
2.39
74.64
19
11
1.66
0.02
1.22
73.07
0.45
1.24
74.51
20
32
4.42
0.00
3.29
74.38
1.13
3.29
74.38
21
18
2.09
0.06
1.48
70.68
0.61
1.54
73.66
22
23
7.22
0.08
5.23
72.52
1.98
5.31
73.57
23
17
1.60
0.00
1.18
73.47
0.43
1.18
73.50
24
22
6.78
0.02
4.91
72.44
1.87
4.94
72.79
25
57
9.02
0.22
6.14
68.11
2.88
6.37
70.59
26
46
7.85
0.06
5.45
69.44
2.40
5.51
70.17
27
20
0.73
0.00
0.50
68.46
0.23
0.50
68.46
28
23
9.53
0.00
6.51
68.29
3.02
6.51
68.29
29
14
3.32
0.00
2.27
68.28
1.05
2.27
68.28
30
38
8.99
0.01
6.12
68.05
2.87
6.13
68.14
31
24
5.19
0.53
2.99
57.73
2.19
3.52
67.91
32
45
2.31
0.00
1.56
67.65
0.75
1.56
67.65
33
15
6.92
0.13
4.53
65.45
2.39
4.66
67.39
34
35
9.54
0.00
6.29
65.96
3.25
6.29
65.96
35
53
5.49
0.02
3.60
65.51
1.89
3.61
65.87
36
31
4.49
0.04
2.88
64.24
1.60
2.92
65.12
37
21
3.38
0.12
2.04
60.54
1.33
2.16
64.07
38
22
7.02
0.06
4.43
63.01
2.60
4.49
63.91
39
9
2.17
0.00
1.38
63.85
0.78
1.38
63.85
40
20
2.78
0.02
1.74
62.42
1.05
1.76
63.14
41
19
2.61
0.07
1.52
58.24
1.09
1.59
61.03
42
14
3.16
0.02
1.83
58.03
1.33
1.85
58.50
43
36
6.30
0.00
3.57
56.62
2.73
3.57
56.62
44
42
6.94
0.00
3.81
54.84
3.14
3.81
54.84
45
23
7.58
0.00
4.06
53.56
3.52
4.06
53.56
46
12
2.15
0.02
0.86
40.15
1.29
0.89
41.27

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [83.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [84.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.19
0.00
0.19
100
0.00
0.19
100
2
4
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
3
5
0.26
0.00
0.26
100
0.00
0.26
100
4
5
0.10
0.00
0.07
71.41
0.03
0.07
71.41
5
5
0.07
0.00
0.05
64.04
0.03
0.05
64.04
6
5
0.08
0.00
0.05
55.04
0.04
0.05
55.04
7
8
0.47
0.00
0.23
47.84
0.25
0.23
47.84
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-41% 42-83% 84-100%