รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
14
151.72
0.00
151.72
100
0.00
151.72
100
2
35
115.84
0.00
41.19
35.56
74.65
41.19
35.56

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
13.53
0.00
12.28
90.76
1.25
12.28
90.76
2
26
78.41
0.00
70.35
89.72
8.06
70.35
89.72
3
12
13.26
0.00
10.84
81.71
2.43
10.84
81.71
4
32
39.27
0.00
27.81
70.83
11.45
27.81
70.83
5
31
32.75
0.22
22.96
70.11
9.79
23.18
70.77
6
30
25.48
0.15
10.60
41.60
14.88
10.75
42.19
7
24
28.99
1.40
8.10
27.95
20.89
9.50
32.76
8
13
20.67
0.00
6.03
29.15
14.65
6.03
29.15
9
23
14.69
0.00
1.14
7.75
13.55
1.14
7.75
10
6
22.30
0.88
0.68
3.05
21.62
1.56
6.98

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
7.37
0.00
7.37
100
0.00
7.37
100
2
8
3.72
0.00
3.72
100
0.00
3.72
100
3
19
1.18
0.00
1.07
90.69
0.11
1.07
90.90
4
16
0.71
0.00
0.63
88.27
0.08
0.63
88.27
5
12
1.13
0.47
0.51
45.25
0.62
0.98
86.68
6
12
0.57
0.00
0.40
70.50
0.17
0.40
70.50
7
20
4.27
0.01
2.83
66.26
1.44
2.84
66.56
8
15
3.79
0.04
2.16
56.83
1.64
2.20
57.99
9
7
1.39
0.18
0.60
43.30
0.79
0.79
56.58
10
13
3.88
0.00
2.14
55.30
1.73
2.14
55.30
11
36
4.71
0.43
2.15
45.75
2.55
2.58
54.83
12
24
4.42
1.08
1.31
29.69
3.11
2.40
54.21
13
10
1.08
0.00
0.58
54.05
0.49
0.58
54.05
14
9
0.86
0.20
0.25
28.59
0.62
0.45
51.81
15
30
1.60
0.12
0.68
42.73
0.91
0.80
50.19
16
15
3.81
0.54
1.33
34.97
2.48
1.87
49.05
17
23
2.41
0.01
1.13
46.90
1.28
1.14
47.23
18
10
0.81
0.05
0.30
37.44
0.51
0.36
44.10
19
25
1.99
0.00
0.87
43.73
1.12
0.87
43.73
20
29
5.14
0.00
2.16
41.97
2.98
2.16
41.97
21
17
1.67
0.14
0.55
33.10
1.11
0.70
41.74
22
28
1.35
0.00
0.56
41.64
0.79
0.56
41.64
23
13
2.01
0.10
0.74
36.66
1.27
0.83
41.39
24
19
1.41
0.15
0.43
30.89
0.97
0.58
41.25
25
14
2.19
0.01
0.88
39.90
1.32
0.88
40.17
26
19
8.10
0.37
2.86
35.38
5.23
3.23
39.91
27
21
2.37
0.09
0.84
35.57
1.53
0.94
39.53
28
33
4.97
0.00
1.95
39.28
3.02
1.95
39.28
29
7
0.55
0.03
0.18
33.14
0.37
0.21
38.97
30
26
2.63
0.16
0.83
31.65
1.80
1.00
37.92
31
8
1.12
0.00
0.42
37.04
0.71
0.42
37.04
32
14
1.62
0.00
0.60
36.80
1.02
0.60
36.80
33
19
3.73
0.08
1.28
34.42
2.44
1.36
36.45
34
27
2.77
0.00
0.99
35.93
1.77
0.99
35.93
35
26
6.90
0.17
2.27
32.84
4.63
2.44
35.32
36
18
1.55
0.03
0.51
33.03
1.04
0.54
35.18
37
9
2.17
0.10
0.66
30.30
1.51
0.76
34.99
38
19
2.03
0.07
0.64
31.47
1.39
0.70
34.72
39
15
3.34
0.00
1.13
33.76
2.21
1.13
33.76
40
12
1.67
0.03
0.52
31.44
1.14
0.55
33.09
41
21
3.31
0.00
1.07
32.19
2.24
1.07
32.19
42
24
5.86
0.06
1.77
30.20
4.09
1.83
31.15
43
26
6.34
0.08
1.82
28.73
4.52
1.90
30.05
44
18
5.86
0.38
1.16
19.76
4.70
1.53
26.15
45
15
3.53
0.00
0.91
25.67
2.62
0.91
25.67
46
15
1.67
0.00
0.41
24.57
1.26
0.41
24.57
47
35
6.37
0.01
1.39
21.81
4.98
1.40
21.95
48
22
3.51
0.00
0.73
20.90
2.77
0.73
20.90
49
16
1.39
0.00
0.20
14.07
1.19
0.20
14.07
50
31
7.35
0.02
0.84
11.38
6.51
0.86
11.67
51
8
6.80
0.00
0.15
2.14
6.65
0.15
2.14

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.07
0.00
0.07
100
0.00
0.07
100
2
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
3
2
0.07
0.00
0.07
100
0.00
0.07
100
4
5
0.30
0.00
0.25
82.60
0.05
0.25
82.60
5
11
0.39
0.03
0.27
70.78
0.11
0.31
79.61
6
2
0.04
0.00
0.03
73.10
0.01
0.03
73.10
7
4
0.04
0.00
0.02
43.45
0.02
0.02
43.45
8
6
0.19
0.01
0.05
28.88
0.13
0.06
33.65
9
4
0.07
0.00
0.02
33.27
0.05
0.02
33.27
10
16
0.42
0.00
0.10
22.95
0.33
0.10
22.95
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%