รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
14
151.72
0.00
151.72
100
0.00
151.72
100
2
50
126.76
0.03
105.18
82.98
21.58
105.21
83.00

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
13
11.34
0.00
11.25
99.19
0.09
11.25
99.19
2
26
78.41
0.00
76.59
97.68
1.82
76.59
97.68
3
24
27.53
0.36
26.19
95.12
1.34
26.55
96.43
4
18
17.43
0.00
16.66
95.55
0.78
16.66
95.55
5
15
13.61
0.00
12.33
90.61
1.28
12.33
90.61
6
44
49.50
0.22
44.45
89.80
5.05
44.67
90.24
7
46
58.67
0.00
52.30
89.15
6.37
52.30
89.15
8
36
30.45
0.14
25.39
83.38
5.06
25.52
83.83
9
30
33.50
2.31
22.95
68.50
10.55
25.26
75.41
10
17
22.59
0.00
15.89
70.35
6.70
15.89
70.35
11
41
16.03
0.28
5.73
35.74
10.30
6.01
37.48
12
8
22.30
3.19
2.48
11.12
19.82
5.67
25.44

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
5.94
0.00
5.85
98.41
0.09
5.85
98.41
2
13
0.68
0.00
0.66
96.94
0.02
0.66
96.94
3
52
4.75
0.01
4.58
96.42
0.17
4.59
96.64
4
12
1.17
0.30
0.79
68.10
0.37
1.09
93.56
5
16
2.05
0.00
1.92
93.31
0.14
1.92
93.51
6
11
0.59
0.03
0.52
87.66
0.07
0.55
93.16
7
42
2.77
0.00
2.56
92.41
0.21
2.56
92.41
8
20
4.37
0.00
4.00
91.44
0.37
4.00
91.44
9
30
2.72
0.00
2.48
91.10
0.24
2.48
91.10
10
26
2.01
0.00
1.81
90.03
0.20
1.81
90.03
11
11
0.90
0.04
0.76
84.13
0.14
0.80
88.78
12
33
5.14
0.00
4.56
88.73
0.58
4.56
88.73
13
16
1.08
0.02
0.94
86.34
0.15
0.95
87.99
14
20
8.11
0.26
6.86
84.52
1.26
7.12
87.71
15
35
5.10
0.01
4.40
86.38
0.69
4.42
86.66
16
40
1.93
0.08
1.59
82.39
0.34
1.67
86.59
17
15
3.84
0.13
3.17
82.63
0.67
3.31
86.13
18
9
1.16
0.00
1.00
86.04
0.16
1.00
86.04
19
23
6.05
0.44
4.69
77.52
1.36
5.13
84.79
20
17
3.89
0.02
3.24
83.32
0.65
3.26
83.70
21
7
0.55
0.01
0.45
81.55
0.10
0.46
83.00
22
20
1.56
0.04
1.25
80.33
0.31
1.29
82.87
23
19
1.45
0.10
1.10
75.73
0.35
1.20
82.76
24
14
1.77
0.00
1.46
82.22
0.32
1.46
82.22
25
9
0.86
0.03
0.68
78.90
0.18
0.71
81.92
26
19
1.72
0.07
1.34
77.68
0.38
1.41
81.86
27
37
9.82
0.00
8.02
81.63
1.81
8.02
81.63
28
31
3.00
0.15
2.30
76.66
0.70
2.45
81.62
29
11
1.42
0.00
1.15
80.74
0.27
1.15
80.74
30
15
2.25
0.02
1.79
79.23
0.47
1.81
80.32
31
20
2.26
0.00
1.80
79.95
0.45
1.81
80.06
32
14
1.69
0.02
1.31
77.67
0.38
1.33
78.85
33
38
7.03
0.09
5.40
76.84
1.63
5.49
78.17
34
24
2.68
0.01
2.07
77.44
0.60
2.08
77.89
35
16
1.39
0.00
1.07
76.98
0.32
1.07
76.98
36
29
6.89
1.96
3.31
48.07
3.58
5.27
76.48
37
35
1.38
0.00
1.05
76.45
0.32
1.05
76.45
38
39
4.94
0.01
3.74
75.72
1.20
3.76
75.98
39
30
3.87
0.18
2.75
71.06
1.12
2.93
75.67
40
7
1.72
0.12
1.18
68.50
0.54
1.30
75.64
41
17
2.62
0.04
1.91
72.87
0.71
1.95
74.41
42
22
3.90
0.06
2.84
72.80
1.06
2.89
74.32
43
18
4.88
0.00
3.57
73.10
1.31
3.57
73.10
44
19
3.82
0.00
2.73
71.47
1.09
2.73
71.47
45
33
3.94
0.30
2.52
63.90
1.42
2.81
71.45
46
20
2.06
0.12
1.32
63.99
0.74
1.44
69.77
47
16
1.68
0.00
1.13
67.42
0.55
1.13
67.42
48
28
5.92
0.77
3.14
52.95
2.79
3.91
66.03
49
56
6.46
0.02
4.12
63.86
2.33
4.14
64.19
50
32
7.26
0.10
4.06
55.93
3.20
4.16
57.31

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.14
0.00
0.14
100
0.00
0.14
100
2
4
0.07
0.00
0.07
100
0.00
0.07
100
3
5
0.23
0.00
0.23
100
0.00
0.23
100
4
3
0.04
0.00
0.04
99.77
0.00
0.04
99.77
5
5
0.46
0.00
0.43
92.85
0.03
0.43
92.85
6
5
0.07
0.00
0.06
85.15
0.01
0.06
85.15
7
5
0.05
0.00
0.04
78.77
0.01
0.04
78.77
8
18
0.44
0.00
0.34
78.13
0.10
0.34
78.13
9
7
0.21
0.00
0.13
60.93
0.08
0.13
60.93
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-29% 30-60% 61-100%