รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [93.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [94.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
315.16
0.00
315.16
100
0.00
315.16
100
2
27
157.02
0.00
152.05
96.83
4.98
152.05
96.83
3
53
126.59
0.00
114.97
90.82
11.62
114.97
90.82
4
56
108.37
0.40
96.27
88.84
12.10
96.67
89.21
5
56
253.50
0.00
212.12
83.68
41.38
212.12
83.68

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [93.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [94.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
28.23
0.00
28.14
99.70
0.08
28.14
99.70
2
17
53.99
0.00
53.33
98.76
0.67
53.33
98.76
3
22
14.69
0.00
14.48
98.56
0.21
14.48
98.56
4
24
28.98
0.00
28.29
97.62
0.69
28.29
97.62
5
31
57.56
0.14
55.91
97.13
1.65
56.05
97.37
6
29
37.54
0.00
35.03
93.32
2.51
35.03
93.32
7
38
57.94
0.17
51.57
89.00
6.38
51.74
89.29
8
19
45.99
0.00
40.50
88.05
5.49
40.50
88.05
9
36
10.45
0.00
8.91
85.22
1.54
8.91
85.22
10
64
12.78
1.15
9.64
75.44
3.14
10.79
84.47
11
13
46.99
14.87
24.37
51.86
22.62
39.24
83.51
12
22
17.25
0.31
13.62
78.99
3.62
13.93
80.76
13
24
12.58
0.36
9.63
76.52
2.95
9.98
79.36
14
38
64.00
1.34
49.35
77.11
14.65
50.69
79.20
15
47
10.13
0.03
7.85
77.45
2.28
7.88
77.74
16
43
10.39
0.00
8.01
77.06
2.38
8.01
77.10
17
47
15.65
0.21
11.51
73.54
4.14
11.71
74.86
18
49
19.33
0.13
13.89
71.87
5.44
14.01
72.52
19
34
14.25
0.58
9.63
67.60
4.62
10.22
71.70
20
51
32.02
0.28
14.65
45.74
17.37
14.93
46.62

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [93.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [94.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
3.91
0.01
3.72
95.11
0.19
3.73
95.30
2
5
0.86
0.00
0.80
92.32
0.07
0.80
92.32
3
20
2.46
0.00
2.24
91.25
0.22
2.24
91.25
4
11
0.93
0.08
0.75
80.89
0.18
0.83
89.37
5
34
8.70
0.05
7.70
88.49
1.00
7.75
89.11
6
11
1.70
0.01
1.50
88.18
0.20
1.51
88.88
7
12
1.63
0.05
1.38
84.82
0.25
1.44
88.05
8
24
5.40
0.02
4.71
87.21
0.69
4.72
87.54
9
17
8.02
0.40
6.60
82.35
1.41
7.01
87.38
10
51
2.68
0.00
2.33
87.07
0.35
2.33
87.07
11
42
3.25
0.00
2.83
87.04
0.42
2.83
87.04
12
9
2.22
0.00
1.92
86.53
0.30
1.92
86.53
13
23
8.27
0.00
7.15
86.51
1.11
7.15
86.51
14
19
4.33
0.01
3.73
86.11
0.60
3.73
86.30
15
54
6.02
0.00
5.16
85.77
0.86
5.16
85.77
16
64
9.89
0.34
8.10
81.92
1.79
8.44
85.35
17
29
9.68
0.29
7.94
82.03
1.74
8.23
85.03
18
12
2.53
0.98
1.16
45.72
1.37
2.14
84.47
19
19
3.43
0.11
2.76
80.45
0.67
2.87
83.59
20
27
3.84
0.00
3.20
83.41
0.64
3.20
83.41
21
22
7.49
0.00
6.23
83.21
1.26
6.23
83.21
22
22
3.82
0.11
3.05
79.85
0.77
3.16
82.76
23
20
2.89
0.01
2.39
82.49
0.51
2.39
82.75
24
25
9.44
0.00
7.78
82.37
1.66
7.78
82.39
25
16
4.51
0.01
3.69
81.86
0.82
3.70
82.17
26
12
2.74
0.00
2.24
81.96
0.49
2.24
81.96
27
11
2.59
0.01
2.12
81.66
0.48
2.12
81.95
28
34
5.69
0.00
4.63
81.41
1.06
4.63
81.41
29
14
3.67
0.00
2.95
80.31
0.72
2.95
80.31
30
7
0.93
0.02
0.72
77.35
0.21
0.74
79.93
31
23
7.89
0.00
6.30
79.84
1.59
6.31
79.88
32
50
8.72
0.16
6.67
76.50
2.05
6.83
78.37
33
31
5.50
0.00
4.28
77.89
1.22
4.28
77.89
34
16
3.61
0.02
2.77
76.78
0.84
2.79
77.21
35
20
2.82
0.02
2.16
76.59
0.66
2.18
77.21
36
21
0.94
0.00
0.72
76.58
0.22
0.72
76.58
37
25
8.14
0.07
6.06
74.39
2.09
6.13
75.31
38
20
3.16
0.13
2.24
71.05
0.91
2.37
75.07
39
19
4.94
0.06
3.61
73.03
1.33
3.67
74.27
40
9
0.77
0.00
0.52
68.44
0.24
0.52
68.44
41
15
1.44
0.00
0.95
65.40
0.50
0.95
65.40
42
41
9.17
0.00
5.76
62.84
3.41
5.76
62.84

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [93.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [94.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.42
0.00
0.42
100
0.00
0.42
100
2
4
0.31
0.00
0.31
100
0.00
0.31
100
3
5
0.38
0.00
0.38
100
0.00
0.38
100
4
6
0.09
0.00
0.09
91.01
0.01
0.09
91.01
5
5
0.09
0.00
0.07
77.20
0.02
0.07
77.20
6
5
0.13
0.00
0.09
68.56
0.04
0.09
68.56
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-46% 47-93% 94-100%