รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
315.16
0.00
315.16
100
0.00
315.16
100
2
31
159.69
0.00
154.15
96.53
5.54
154.15
96.53
3
55
131.67
0.24
125.93
95.64
5.74
126.16
95.82
4
58
113.49
0.51
108.12
95.27
5.37
108.63
95.72
5
58
255.85
0.00
234.84
91.79
21.02
234.84
91.79

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
36
10.43
0.00
10.67
102.28
-0.24
10.67
102.28
2
18
28.53
0.00
28.50
99.90
0.03
28.50
99.90
3
23
14.91
0.00
14.84
99.50
0.07
14.84
99.50
4
18
54.04
0.08
53.61
99.20
0.43
53.68
99.34
5
31
58.81
0.09
58.32
99.16
0.49
58.41
99.32
6
25
37.44
0.00
36.82
98.34
0.62
36.82
98.34
7
40
61.62
0.26
59.69
96.87
1.93
59.95
97.28
8
26
10.80
0.37
10.10
93.49
0.70
10.47
96.90
9
68
10.36
0.12
9.83
94.90
0.53
9.95
96.03
10
24
12.88
0.40
11.90
92.39
0.98
12.29
95.46
11
32
37.97
0.00
36.24
95.46
1.72
36.24
95.46
12
21
47.31
0.00
44.83
94.76
2.48
44.83
94.76
13
65
13.05
0.32
11.91
91.26
1.14
12.23
93.75
14
23
17.21
0.43
15.67
91.02
1.55
16.09
93.50
15
38
66.08
2.38
58.35
88.29
7.74
60.73
91.90
16
44
10.54
0.02
9.35
88.68
1.19
9.37
88.86
17
48
17.65
1.86
13.82
78.30
3.83
15.68
88.86
18
49
19.69
0.04
17.40
88.38
2.29
17.43
88.57
19
29
11.35
0.62
9.38
82.66
1.97
10.00
88.11
20
14
47.06
12.60
28.40
60.33
18.67
41.00
87.11
21
34
14.24
0.19
12.05
84.59
2.19
12.24
85.93
22
49
10.38
0.04
8.70
83.85
1.68
8.74
84.25
23
52
32.68
0.10
19.53
59.77
13.15
19.64
60.08

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
9
0.68
0.00
0.68
99.49
0.00
0.68
99.49
2
21
4.76
0.49
4.20
88.31
0.56
4.69
98.62
3
5
0.92
0.00
0.90
98.30
0.02
0.90
98.30
4
20
2.47
0.00
2.42
97.90
0.05
2.42
97.90
5
15
3.87
0.01
3.77
97.40
0.10
3.78
97.69
6
19
4.32
0.00
4.17
96.55
0.15
4.17
96.61
7
23
2.87
0.07
2.66
92.93
0.20
2.73
95.40
8
35
8.83
0.13
8.29
93.90
0.54
8.42
95.34
9
12
1.64
0.04
1.52
92.74
0.12
1.56
94.89
10
24
5.48
0.01
5.14
93.75
0.34
5.15
93.96
11
21
3.50
0.04
3.25
92.78
0.25
3.28
93.81
12
7
0.93
0.01
0.86
92.95
0.07
0.87
93.81
13
54
6.24
0.00
5.84
93.62
0.40
5.84
93.62
14
21
0.95
0.00
0.89
93.24
0.06
0.89
93.24
15
22
7.72
0.06
7.13
92.44
0.58
7.19
93.17
16
17
8.10
0.31
7.23
89.35
0.86
7.54
93.13
17
51
2.75
0.00
2.55
92.90
0.20
2.55
92.90
18
44
3.36
0.01
3.11
92.49
0.25
3.12
92.86
19
36
5.71
0.08
5.20
91.21
0.50
5.29
92.65
20
13
2.73
0.09
2.44
89.47
0.29
2.52
92.62
21
11
0.99
0.03
0.88
89.39
0.10
0.91
92.48
22
12
2.53
0.00
2.34
92.46
0.19
2.34
92.46
23
22
3.82
0.04
3.49
91.38
0.33
3.53
92.34
24
20
2.86
0.01
2.63
92.10
0.23
2.64
92.28
25
53
9.39
0.03
8.63
91.91
0.76
8.66
92.24
26
11
1.80
0.00
1.66
92.24
0.14
1.66
92.24
27
9
2.23
0.00
2.05
91.99
0.18
2.05
91.99
28
23
8.86
0.02
8.07
91.06
0.79
8.09
91.32
29
16
3.63
0.01
3.30
90.95
0.33
3.31
91.09
30
27
3.94
0.00
3.58
90.76
0.36
3.58
90.76
31
13
2.91
0.00
2.63
90.26
0.28
2.63
90.26
32
22
3.23
0.06
2.76
85.40
0.47
2.82
87.17
33
25
8.01
0.00
6.93
86.45
1.09
6.93
86.45
34
31
5.86
0.00
5.00
85.36
0.86
5.00
85.43
35
16
1.47
0.00
1.25
84.85
0.22
1.25
84.85
36
25
8.52
0.04
7.12
83.52
1.41
7.16
83.96
37
17
4.93
0.00
4.14
83.94
0.79
4.14
83.94
38
19
5.37
0.02
4.37
81.48
0.99
4.39
81.86
39
44
9.56
0.18
6.58
68.86
2.98
6.76
70.73

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.42
0.00
0.42
100
0.00
0.42
100
2
4
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
3
5
0.44
0.00
0.44
100
0.00
0.44
100
4
5
0.13
0.00
0.12
92.80
0.01
0.12
92.80
5
6
0.11
0.00
0.09
80.04
0.02
0.09
80.04
6
5
0.11
0.00
0.08
71.09
0.03
0.08
71.09
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-49% 50-99% 100-100%