รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
25
241.27
0.31
234.54
97.21
6.74
234.85
97.34
2
27
160.47
0.00
153.88
95.90
6.59
153.88
95.90
3
51
101.97
0.00
91.58
89.80
10.40
91.58
89.80
4
48
247.70
0.05
185.64
74.94
62.07
185.69
74.96

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
21.90
0.00
21.80
99.57
0.09
21.80
99.57
2
14
10.82
0.00
10.75
99.35
0.07
10.75
99.35
3
36
48.49
0.18
47.84
98.66
0.65
48.02
99.03
4
20
30.21
0.00
28.81
95.39
1.39
28.81
95.39
5
52
86.48
0.70
76.97
89.00
9.51
77.67
89.81
6
22
11.68
0.00
10.11
86.55
1.57
10.11
86.55
7
46
18.17
0.35
14.90
82.04
3.26
15.25
83.95
8
50
14.87
0.51
11.56
77.72
3.31
12.07
81.16
9
59
10.25
0.47
7.80
76.09
2.45
8.27
80.68
10
39
58.87
0.13
46.17
78.42
12.71
46.30
78.65
11
18
46.20
0.00
35.72
77.32
10.48
35.72
77.32
12
20
17.04
0.12
12.77
74.94
4.27
12.89
75.66
13
41
10.23
0.01
7.69
75.11
2.55
7.70
75.24
14
23
13.85
0.00
10.38
74.98
3.46
10.38
74.98
15
30
60.97
1.18
42.86
70.30
18.11
44.04
72.23
16
34
11.23
0.00
7.88
70.13
3.36
7.88
70.13
17
44
10.80
0.02
7.47
69.19
3.33
7.49
69.36
18
27
11.09
0.96
6.69
60.34
4.40
7.66
69.04
19
14
49.45
13.17
19.45
39.33
30.00
32.61
65.96
20
62
12.10
0.14
7.79
64.35
4.31
7.92
65.50
21
42
28.75
0.08
18.27
63.55
10.48
18.35
63.82

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
3.64
1.95
1.43
39.37
2.21
3.39
92.99
2
14
3.02
0.24
2.51
83.06
0.51
2.75
91.03
3
22
8.40
0.01
7.48
89.05
0.92
7.48
89.11
4
28
3.43
0.16
2.87
83.65
0.56
3.03
88.41
5
15
1.52
0.06
1.26
83.07
0.26
1.32
86.94
6
50
3.15
0.00
2.67
84.89
0.48
2.67
84.89
7
19
1.38
0.02
1.12
80.98
0.26
1.14
82.72
8
14
1.66
0.01
1.35
81.42
0.31
1.36
82.14
9
43
9.56
0.41
7.44
77.80
2.12
7.84
82.06
10
21
2.60
0.11
2.01
77.54
0.58
2.12
81.79
11
28
7.28
0.90
5.03
69.14
2.25
5.93
81.51
12
11
0.80
0.01
0.63
79.26
0.17
0.65
81.01
13
28
3.74
0.00
3.01
80.28
0.74
3.01
80.28
14
18
2.46
0.00
1.97
79.81
0.50
1.97
79.81
15
13
0.98
0.01
0.77
78.52
0.21
0.77
79.13
16
23
5.21
0.61
3.48
66.78
1.73
4.09
78.55
17
21
3.77
0.17
2.78
73.53
1.00
2.95
78.08
18
35
6.74
0.79
4.48
66.35
2.27
5.26
78.03
19
17
7.75
0.52
5.50
71.00
2.25
6.02
77.70
20
16
3.55
0.01
2.75
77.53
0.80
2.76
77.69
21
18
3.84
0.43
2.55
66.36
1.29
2.98
77.63
22
51
5.43
0.00
4.20
77.44
1.22
4.20
77.44
23
42
7.43
0.01
5.73
77.12
1.70
5.74
77.20
24
19
4.67
0.00
3.56
76.24
1.11
3.56
76.29
25
25
7.33
0.38
5.16
70.41
2.17
5.54
75.52
26
43
2.68
0.01
2.01
75.23
0.66
2.02
75.50
27
8
2.18
0.00
1.64
75.06
0.54
1.64
75.06
28
10
2.45
0.00
1.83
74.60
0.62
1.83
74.60
29
23
3.80
0.09
2.75
72.24
1.06
2.84
74.55
30
18
4.79
0.02
3.53
73.64
1.26
3.55
74.07
31
7
1.05
0.03
0.74
70.76
0.31
0.78
73.80
32
24
8.51
0.01
6.14
72.13
2.37
6.14
72.20
33
28
5.30
0.00
3.78
71.33
1.52
3.78
71.41
34
15
2.79
0.10
1.87
67.05
0.92
1.98
70.79
35
15
6.33
0.00
4.43
69.93
1.90
4.43
69.93
36
26
5.40
0.08
3.63
67.17
1.77
3.71
68.74
37
20
0.93
0.00
0.64
68.46
0.29
0.64
68.46
38
21
3.61
0.02
2.45
67.86
1.16
2.47
68.40
39
26
8.61
0.09
5.78
67.18
2.82
5.87
68.26
40
18
5.49
0.07
3.60
65.62
1.89
3.67
66.88
41
4
1.09
0.00
0.71
65.58
0.38
0.71
65.58

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
2
3
0.39
0.00
0.39
100
0.00
0.39
100
3
5
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.14
0.00
0.07
95.14
5
8
0.41
0.00
0.35
86.00
0.06
0.35
86.00
6
3
0.03
0.00
0.02
79.70
0.01
0.02
79.70
7
5
0.09
0.00
0.07
71.22
0.03
0.07
71.22
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%