สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
31
3.73
0.00
2.93
78.61
0.80
2.93
78.61
100.00
-21.39
2
0.03
0.00
0.03
100.00
0.00
0.03
100.00
100.00
0.00
33
3.76
0.00
2.96
78.78
0.80
2.96
78.78
100.00
-21.22