รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [59.67]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.74]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
102.33
0.00
102.33
100
0.00
102.33
100
2
27
111.52
0.00
107.03
95.97
4.49
107.03
95.97
3
45
127.69
0.06
121.76
95.36
5.92
121.82
95.41

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [59.67]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.74]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
15.04
0.00
14.97
99.53
0.07
14.97
99.53
2
21
27.64
0.05
26.79
96.95
0.84
26.84
97.13
3
24
14.96
1.60
12.77
85.33
2.19
14.36
96.00
4
9
71.71
30.53
34.32
47.86
37.39
64.85
90.44
5
42
61.03
0.07
54.47
89.25
6.56
54.54
89.37
6
42
72.67
0.01
64.93
89.35
7.74
64.94
89.37
7
20
19.48
0.00
16.17
83.03
3.31
16.17
83.03
8
20
39.62
1.20
30.05
75.84
9.57
31.25
78.86
9
30
14.23
0.32
10.89
76.49
3.35
11.21
78.72
10
21
12.64
0.05
9.78
77.34
2.87
9.82
77.71
11
27
28.92
1.21
21.08
72.89
7.84
22.29
77.08
12
34
15.31
0.00
11.53
75.30
3.78
11.53
75.30
13
18
29.45
0.00
20.36
69.12
9.09
20.36
69.12
14
37
40.30
0.25
27.50
68.24
12.80
27.75
68.85
15
11
21.02
0.67
10.12
48.15
10.90
10.79
51.33
16
11
39.74
4.52
3.78
9.51
35.96
8.30
20.89

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [59.67]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.74]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
0.74
0.04
0.70
95.14
0.04
0.74
100
2
31
1.53
0.00
1.46
95.26
0.07
1.46
95.26
3
16
4.79
0.00
4.51
94.31
0.27
4.51
94.31
4
7
1.11
0.00
1.04
93.85
0.07
1.04
93.85
5
23
7.49
0.03
6.70
89.53
0.78
6.73
89.88
6
18
3.33
0.89
2.09
62.68
1.24
2.98
89.45
7
31
4.19
0.00
3.71
88.42
0.49
3.71
88.42
8
31
6.75
0.08
5.86
86.73
0.90
5.93
87.86
9
21
4.27
0.02
3.73
87.37
0.54
3.75
87.72
10
15
5.09
0.79
3.66
71.86
1.43
4.45
87.47
11
24
2.32
0.00
2.02
87.16
0.30
2.02
87.16
12
18
2.35
0.00
2.02
86.13
0.33
2.02
86.13
13
16
2.30
0.00
1.95
84.64
0.35
1.95
84.64
14
21
1.99
0.10
1.58
79.41
0.41
1.67
84.21
15
28
3.46
0.00
2.91
84.09
0.55
2.91
84.09
16
21
5.64
0.00
4.74
83.95
0.91
4.74
83.95
17
63
6.40
0.00
5.32
83.09
1.08
5.32
83.09
18
29
1.32
0.00
1.10
83.05
0.22
1.10
83.05
19
21
3.31
0.02
2.73
82.53
0.58
2.75
83.05
20
16
2.67
0.00
2.20
82.46
0.47
2.20
82.51
21
26
3.80
0.98
2.15
56.63
1.65
3.13
82.37
22
21
1.87
0.02
1.51
80.59
0.36
1.53
81.76
23
20
2.84
0.02
2.29
80.79
0.55
2.31
81.42
24
11
1.40
0.00
1.14
81.24
0.26
1.14
81.24
25
18
2.84
0.00
2.30
80.78
0.55
2.30
80.78
26
34
5.76
0.02
4.58
79.49
1.18
4.61
79.92
27
18
1.61
0.00
1.29
79.87
0.32
1.29
79.87
28
16
2.32
0.22
1.62
70.10
0.69
1.84
79.48
29
15
2.51
0.01
1.98
78.87
0.53
1.99
79.31
30
25
2.38
0.01
1.86
78.25
0.52
1.87
78.46
31
19
4.82
0.00
3.74
77.52
1.08
3.74
77.52
32
14
3.53
0.00
2.72
77.15
0.81
2.72
77.15
33
37
6.27
0.02
4.81
76.76
1.46
4.83
77.05
34
23
3.75
0.00
2.82
75.24
0.93
2.82
75.24
35
28
3.69
0.09
2.62
71.08
1.07
2.71
73.54
36
15
2.93
0.08
2.05
70.10
0.88
2.14
72.95
37
14
9.19
0.00
6.70
72.85
2.50
6.70
72.85
38
33
6.54
0.00
4.74
72.60
1.79
4.74
72.60
39
4
0.78
0.11
0.45
57.71
0.33
0.56
71.90
40
22
3.99
0.05
2.82
70.65
1.17
2.87
71.80
41
20
0.79
0.01
0.54
68.43
0.25
0.55
69.69
42
12
7.71
0.00
5.05
65.57
2.65
5.05
65.57
43
30
8.81
2.32
3.18
36.04
5.64
5.50
62.36
44
8
1.34
0.13
0.64
47.43
0.71
0.77
57.12
45
14
1.34
0.00
0.61
45.77
0.73
0.61
45.77

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [59.67]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.74]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.20
0.00
0.20
100
0.00
0.20
100
2
4
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
3
4
0.30
0.00
0.30
100
0.00
0.30
100
4
3
0.01
0.00
0.01
100
0.00
0.01
100
5
16
0.42
0.00
0.40
96.54
0.01
0.40
96.54
6
8
0.39
0.00
0.38
96.38
0.01
0.38
96.38
7
10
0.36
0.03
0.32
87.95
0.04
0.34
95.05
8
4
0.09
0.00
0.08
88.74
0.01
0.08
88.74
9
4
0.07
0.00
0.04
54.43
0.03
0.04
54.43
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-31% 32-63% 64-100%