รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
31
307.83
15.17
285.31
92.68
22.52
300.48
97.61
2
66
370.87
90.79
265.83
71.68
105.04
356.62
96.16
3
79
106.62
0.00
99.02
92.87
7.60
99.02
92.87
4
37
116.48
19.54
88.58
76.05
27.90
108.12
92.82
5
32
182.58
0.00
166.88
91.40
15.70
166.88
91.40
6
53
255.57
101.85
123.58
48.35
131.99
225.43
88.21
7
42
187.87
78.76
85.43
45.47
102.45
164.19
87.39
8
56
256.43
0.19
187.02
72.93
69.41
187.21
73.01

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
21.90
0.00
21.80
99.57
0.09
21.80
99.57
2
14
10.82
0.00
10.75
99.35
0.07
10.75
99.35
3
46
49.83
0.18
49.27
98.87
0.56
49.44
99.22
4
26
33.05
0.00
31.72
95.97
1.33
31.72
95.97
5
29
46.26
35.89
7.90
17.07
38.36
43.79
94.66
6
104
94.11
0.67
87.40
92.87
6.71
88.07
93.58
7
30
10.60
0.00
9.90
93.42
0.70
9.91
93.46
8
26
15.25
0.00
13.80
90.51
1.45
13.80
90.51
9
25
88.17
0.00
78.23
88.72
9.95
78.23
88.72
10
70
15.74
0.36
13.44
85.40
2.30
13.80
87.70
11
46
72.83
7.48
54.91
75.40
17.91
62.39
85.67
12
27
17.80
0.80
13.56
76.21
4.23
14.36
80.69
13
41
43.38
0.00
34.41
79.32
8.97
34.41
79.32
14
49
31.48
4.28
20.55
65.28
10.93
24.83
78.87
15
54
20.68
0.31
15.93
77.03
4.75
16.24
78.51
16
34
11.18
0.00
8.75
78.30
2.43
8.75
78.30
17
66
16.65
3.44
9.49
56.97
7.17
12.93
77.65
18
66
38.54
8.84
20.97
54.41
17.57
29.82
77.36
19
45
10.55
0.10
8.02
76.06
2.53
8.12
76.97
20
33
61.22
2.38
44.40
72.53
16.82
46.78
76.42
21
49
12.57
0.02
9.49
75.54
3.07
9.51
75.69
22
98
76.45
0.05
56.11
73.40
20.34
56.16
73.47
23
43
35.42
2.31
18.59
52.49
16.83
20.90
59.01
24
44
15.59
0.01
7.82
50.18
7.77
7.83
50.22

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
3.76
1.95
1.61
42.89
2.15
3.56
94.81
2
20
4.69
0.00
4.29
91.35
0.41
4.29
91.35
3
10
2.20
0.23
1.77
80.17
0.44
2.00
90.81
4
52
4.78
0.00
4.27
89.25
0.51
4.27
89.25
5
33
7.39
0.05
6.38
86.39
1.01
6.43
87.07
6
23
3.16
0.20
2.55
80.75
0.61
2.75
87.03
7
18
2.46
0.00
2.14
86.70
0.33
2.14
86.70
8
12
4.16
0.00
3.53
85.04
0.62
3.53
85.04
9
24
3.94
0.00
3.34
84.72
0.60
3.34
84.72
10
11
0.80
0.01
0.67
82.76
0.14
0.68
84.44
11
28
3.74
0.01
3.12
83.37
0.62
3.13
83.58
12
26
6.81
1.14
4.52
66.41
2.29
5.67
83.19
13
35
6.74
0.52
5.06
75.09
1.68
5.59
82.85
14
20
2.03
0.02
1.65
81.25
0.38
1.68
82.43
15
14
1.67
0.01
1.37
81.96
0.30
1.38
82.31
16
16
1.39
0.01
1.13
81.75
0.25
1.14
82.19
17
38
8.04
1.56
5.01
62.32
3.03
6.57
81.76
18
18
7.76
0.39
5.91
76.16
1.85
6.30
81.19
19
15
1.77
0.05
1.36
77.06
0.41
1.41
79.68
20
46
2.68
0.06
2.07
77.12
0.61
2.12
79.27
21
23
5.21
0.51
3.62
69.43
1.59
4.13
79.19
22
15
6.39
0.00
5.06
79.10
1.34
5.06
79.10
23
38
5.51
0.12
4.22
76.68
1.28
4.35
78.92
24
21
3.81
0.11
2.88
75.74
0.92
2.99
78.57
25
57
5.53
0.00
4.33
78.31
1.20
4.33
78.31
26
19
7.21
0.04
5.60
77.69
1.61
5.63
78.18
27
18
2.95
0.00
2.27
76.74
0.69
2.27
76.74
28
23
3.88
0.07
2.88
74.44
0.99
2.95
76.14
29
28
8.67
0.05
6.53
75.38
2.13
6.59
76.02
30
28
5.32
0.02
4.03
75.71
1.29
4.04
75.99
31
31
8.91
1.05
5.72
64.21
3.19
6.77
75.99
32
8
2.18
0.00
1.64
75.06
0.54
1.64
75.06
33
20
0.93
0.00
0.68
73.13
0.25
0.68
73.13
34
25
3.67
0.01
2.53
68.90
1.14
2.53
69.10

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.39
0.00
0.39
100
0.00
0.39
100
2
5
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
3
7
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.27
0.00
0.07
95.27
5
8
0.41
0.00
0.35
86.00
0.06
0.35
86.00
6
3
0.03
0.00
0.02
83.97
0.00
0.02
83.97
7
5
0.09
0.00
0.07
74.50
0.02
0.07
74.50
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%