รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
250.31
0.00
211.60
84.54
38.71
211.60
84.54
2
32
140.26
0.00
112.82
80.44
27.44
112.82
80.44
3
34
132.48
0.01
40.47
30.55
92.01
40.48
30.55
4
41
184.05
17.54
14.03
7.62
170.02
31.57
17.15
5
25
176.26
0.73
0.69
0.39
175.57
1.42
0.81

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
38.78
35.57
1.02
2.62
37.76
36.58
94.34
2
30
13.06
1.06
11.21
85.82
1.85
12.26
93.90
3
20
62.36
35.79
12.64
20.28
49.71
48.44
77.68
4
11
10.16
0.00
7.38
72.60
2.78
7.38
72.60
5
22
16.27
0.00
10.59
65.05
5.69
10.59
65.05
6
79
46.70
5.60
21.93
46.95
24.78
27.53
58.95
7
51
48.90
1.69
26.64
54.48
22.26
28.34
57.94
8
31
10.34
0.01
4.23
40.90
6.11
4.24
40.96
9
8
16.50
1.51
3.95
23.94
12.55
5.46
33.06
10
26
31.21
1.18
7.35
23.55
23.87
8.53
27.33
11
26
11.43
0.27
2.70
23.68
8.72
2.97
26.01
12
21
53.25
1.04
9.92
18.62
43.34
10.96
20.58
13
37
45.17
0.99
8.20
18.16
36.97
9.20
20.36
14
28
17.23
0.03
3.44
19.99
13.79
3.48
20.18
15
22
10.14
0.00
1.51
14.87
8.63
1.51
14.87
16
27
10.69
0.00
1.44
13.51
9.24
1.44
13.51
17
28
26.36
0.09
1.88
7.12
24.49
1.97
7.46
18
28
35.86
0.06
2.19
6.12
33.66
2.25
6.28
19
63
80.51
0.07
0.87
1.08
79.64
0.94
1.17

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
10
0.93
0.50
0.30
32.53
0.63
0.80
85.93
2
8
4.91
0.00
3.50
71.27
1.41
3.50
71.27
3
11
3.00
0.00
2.13
70.96
0.87
2.13
70.96
4
11
0.77
0.05
0.45
57.47
0.33
0.49
63.67
5
38
3.28
0.00
2.07
63.11
1.21
2.07
63.11
6
24
5.38
0.04
3.06
56.87
2.32
3.10
57.65
7
24
6.49
2.24
1.18
18.19
5.31
3.42
52.73
8
18
1.49
0.40
0.35
23.77
1.13
0.75
50.66
9
14
2.17
0.11
0.97
44.58
1.20
1.07
49.41
10
15
4.69
0.92
1.37
29.17
3.32
2.29
48.89
11
18
2.19
0.57
0.50
22.87
1.69
1.07
48.78
12
19
2.36
0.00
1.09
46.30
1.27
1.10
46.40
13
22
2.60
0.01
1.18
45.42
1.42
1.19
45.90
14
24
2.00
0.00
0.87
43.28
1.14
0.87
43.28
15
22
2.60
0.00
1.10
42.31
1.50
1.10
42.31
16
29
3.37
0.64
0.75
22.12
2.62
1.39
41.22
17
26
1.31
0.00
0.54
40.90
0.78
0.54
40.90
18
33
3.11
0.02
1.24
39.80
1.87
1.25
40.34
19
20
1.82
0.14
0.59
32.33
1.23
0.73
40.26
20
37
6.91
0.43
2.31
33.43
4.60
2.74
39.61
21
7
0.93
0.00
0.34
36.94
0.59
0.34
36.94
22
26
5.33
0.52
1.44
26.95
3.90
1.95
36.61
23
18
2.93
0.10
0.89
30.25
2.04
0.99
33.66
24
25
6.28
0.00
1.96
31.23
4.32
1.96
31.27
25
20
4.36
0.01
1.35
30.96
3.01
1.36
31.22
26
21
2.70
0.05
0.79
29.19
1.91
0.84
31.12
27
32
7.10
0.15
1.99
28.04
5.11
2.14
30.11
28
13
3.87
0.00
1.13
29.18
2.74
1.13
29.18
29
12
0.94
0.02
0.25
26.87
0.69
0.27
28.46
30
22
2.17
0.09
0.53
24.26
1.65
0.62
28.30
31
19
3.59
0.00
0.92
25.71
2.67
0.92
25.71
32
17
3.70
0.00
0.90
24.45
2.80
0.90
24.45
33
27
7.50
0.00
1.79
23.87
5.71
1.79
23.87
34
10
1.63
0.17
0.18
10.95
1.45
0.35
21.71
35
15
1.47
0.00
0.32
21.62
1.15
0.32
21.62
36
22
3.62
0.14
0.52
14.45
3.10
0.66
18.22
37
36
9.39
0.01
1.19
12.67
8.20
1.20
12.77
38
18
5.03
0.05
0.50
10.00
4.53
0.56
11.05
39
15
1.28
0.00
0.12
9.43
1.16
0.12
9.43

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.19
0.00
0.19
100
0.00
0.19
100
2
4
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
3
5
0.06
0.00
0.06
100
0.00
0.06
100
4
4
0.05
0.00
0.05
92.32
0.00
0.05
92.32
5
11
0.25
0.02
0.16
65.87
0.08
0.18
71.96
6
10
0.33
0.03
0.13
37.74
0.21
0.16
46.70
7
2
0.01
0.00
0.01
36.23
0.01
0.01
36.23
8
4
0.05
0.00
0.01
29.35
0.03
0.01
29.35
9
18
0.47
0.00
0.10
22.30
0.36
0.10
22.30
10
7
0.29
0.01
0.04
14.65
0.25
0.06
19.68
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%