รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
315.16
0.00
315.16
100
0.00
315.16
100
2
58
256.36
0.00
255.11
99.52
1.24
255.11
99.52
3
31
159.74
0.82
157.08
98.33
2.67
157.89
98.84
4
58
134.52
0.54
129.73
96.44
4.78
130.27
96.84
5
58
117.12
0.29
112.36
95.93
4.76
112.65
96.18

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
40
10.51
0.00
10.88
103.57
-0.38
10.88
103.57
2
22
47.75
0.00
48.45
101.46
-0.70
48.45
101.46
3
31
59.23
0.21
59.00
99.61
0.23
59.21
99.96
4
19
28.54
0.00
28.52
99.95
0.02
28.52
99.95
5
24
14.98
0.00
14.94
99.72
0.04
14.94
99.72
6
18
54.04
0.00
53.88
99.69
0.17
53.88
99.69
7
36
38.04
0.00
37.89
99.61
0.15
37.89
99.61
8
72
10.36
0.30
9.96
96.09
0.41
10.26
99.00
9
25
37.98
0.00
37.47
98.65
0.51
37.47
98.65
10
41
63.70
1.20
61.45
96.46
2.25
62.65
98.35
11
23
17.21
0.33
16.52
96.00
0.69
16.85
97.89
12
53
10.02
0.55
9.19
91.71
0.83
9.74
97.21
13
24
12.87
0.26
12.25
95.12
0.63
12.50
97.12
14
26
11.15
0.00
10.81
96.99
0.34
10.81
97.00
15
67
13.56
0.60
12.52
92.37
1.03
13.13
96.83
16
45
10.50
0.00
10.15
96.66
0.35
10.16
96.67
17
34
13.38
0.05
12.83
95.95
0.54
12.89
96.34
18
51
20.63
2.05
17.69
85.74
2.94
19.74
95.66
19
40
68.38
2.11
63.04
92.19
5.34
65.15
95.27
20
29
11.86
0.95
9.95
83.90
1.91
10.91
91.94
21
55
35.81
0.25
32.50
90.77
3.31
32.75
91.46
22
15
47.06
11.37
31.59
67.12
15.47
42.96
91.29
23
53
21.17
0.43
18.76
88.60
2.41
19.19
90.65
24
51
10.53
0.08
9.39
89.16
1.14
9.47
89.96
25
45
10.03
0.11
7.74
77.18
2.29
7.85
78.29

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
24
4.79
0.00
5.08
106.04
-0.29
5.08
106.09
2
19
4.32
0.00
4.49
104.03
-0.17
4.49
104.09
3
20
2.46
0.00
2.46
100
0.00
2.46
100
4
9
2.31
0.00
2.31
100
0.00
2.31
100
5
9
0.68
0.00
0.68
100
0.00
0.68
100
6
47
3.44
0.00
3.42
99.42
0.02
3.42
99.42
7
55
6.29
0.00
6.23
99.19
0.05
6.23
99.19
8
37
8.97
0.10
8.79
97.99
0.18
8.89
99.07
9
20
2.87
0.00
2.84
98.95
0.03
2.84
99.04
10
23
3.86
0.04
3.78
97.83
0.08
3.81
98.78
11
27
3.94
0.00
3.88
98.42
0.06
3.88
98.42
12
16
3.55
0.00
3.49
98.31
0.06
3.49
98.38
13
55
2.82
0.00
2.77
98.27
0.05
2.77
98.27
14
17
8.19
0.13
7.91
96.56
0.28
8.04
98.20
15
12
1.67
0.02
1.62
97.09
0.05
1.64
98.14
16
24
9.13
0.12
8.81
96.44
0.32
8.93
97.76
17
5
1.11
0.00
1.08
97.62
0.03
1.08
97.62
18
26
8.07
0.00
7.87
97.56
0.20
7.87
97.56
19
22
7.75
0.02
7.53
97.13
0.22
7.54
97.33
20
11
1.83
0.00
1.78
97.32
0.05
1.78
97.32
21
16
3.93
0.00
3.82
97.30
0.11
3.82
97.30
22
14
2.73
0.15
2.49
91.37
0.24
2.64
97.02
23
31
5.84
0.00
5.66
96.97
0.18
5.66
96.97
24
36
5.71
0.04
5.47
95.86
0.24
5.51
96.58
25
23
2.87
0.04
2.71
94.63
0.15
2.75
96.06
26
24
5.53
0.01
5.29
95.79
0.23
5.30
95.89
27
16
1.47
0.00
1.41
95.81
0.06
1.41
95.81
28
13
2.82
0.00
2.70
95.49
0.13
2.70
95.49
29
25
8.50
0.06
8.06
94.80
0.44
8.12
95.47
30
22
3.50
0.04
3.29
93.88
0.21
3.32
94.91
31
7
0.93
0.01
0.87
93.64
0.06
0.88
94.50
32
21
0.95
0.00
0.90
94.46
0.05
0.90
94.46
33
12
2.53
0.00
2.35
93.05
0.18
2.35
93.05
34
11
1.00
0.02
0.91
90.67
0.09
0.93
92.67
35
17
4.94
0.00
4.54
91.90
0.40
4.54
91.90
36
22
3.23
0.06
2.90
89.85
0.33
2.96
91.62
37
22
5.75
0.04
4.83
83.89
0.93
4.87
84.65

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.43
0.00
0.43
100
0.00
0.43
100
2
4
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
3
5
0.47
0.00
0.47
100
0.00
0.47
100
4
6
0.15
0.00
0.14
93.88
0.01
0.14
93.88
5
5
0.11
0.00
0.10
90.26
0.01
0.10
90.26
6
6
0.12
0.00
0.10
84.17
0.02
0.10
84.17
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-49% 50-99% 100-100%