รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [63.33]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.44]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
102.33
0.00
102.33
100
0.00
102.33
100
2
27
111.52
0.00
107.03
95.97
4.49
107.03
95.97
3
45
127.69
0.06
121.76
95.36
5.92
121.82
95.41

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [63.33]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.44]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
15.04
0.00
14.97
99.53
0.07
14.97
99.53
2
21
27.64
0.05
26.79
96.95
0.84
26.84
97.13
3
41
69.15
0.01
61.97
89.62
7.18
61.98
89.64
4
42
61.03
0.07
54.47
89.25
6.56
54.54
89.37
5
20
19.48
0.00
16.17
83.03
3.31
16.17
83.03
6
30
14.23
0.32
10.89
76.49
3.35
11.21
78.72
7
21
12.64
0.05
9.78
77.34
2.87
9.82
77.71
8
27
28.92
1.21
21.08
72.89
7.84
22.29
77.08
9
34
15.31
0.00
11.53
75.30
3.78
11.53
75.30
10
18
29.45
0.00
20.36
69.12
9.09
20.36
69.12
11
37
40.30
0.25
27.50
68.24
12.80
27.75
68.85
12
10
33.57
4.52
3.78
11.26
29.79
8.30
24.72

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [63.33]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.44]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
0.74
0.04
0.70
95.14
0.04
0.74
100
2
31
1.53
0.00
1.46
95.26
0.07
1.46
95.26
3
16
4.79
0.00
4.51
94.31
0.27
4.51
94.31
4
7
1.11
0.00
1.04
93.85
0.07
1.04
93.85
5
9
1.83
0.19
1.46
80.07
0.36
1.66
90.71
6
23
5.89
1.60
3.69
62.72
2.19
5.29
89.82
7
18
3.33
0.89
2.09
62.68
1.24
2.98
89.45
8
23
2.93
0.02
2.60
88.70
0.33
2.61
89.27
9
31
4.19
0.00
3.71
88.42
0.49
3.71
88.42
10
16
4.51
0.00
3.97
87.86
0.55
3.97
87.86
11
31
6.75
0.08
5.86
86.73
0.90
5.93
87.86
12
19
4.23
0.02
3.69
87.23
0.54
3.70
87.58
13
15
5.09
0.79
3.66
71.86
1.43
4.45
87.47
14
24
2.32
0.00
2.02
87.16
0.30
2.02
87.16
15
18
2.35
0.00
2.02
86.13
0.33
2.02
86.13
16
20
5.12
0.03
4.35
84.99
0.77
4.37
85.50
17
16
2.30
0.00
1.95
84.64
0.35
1.95
84.64
18
21
1.99
0.10
1.58
79.41
0.41
1.67
84.21
19
28
3.46
0.00
2.91
84.09
0.55
2.91
84.09
20
21
5.64
0.00
4.74
83.95
0.91
4.74
83.95
21
63
6.40
0.00
5.32
83.09
1.08
5.32
83.09
22
29
1.32
0.00
1.10
83.05
0.22
1.10
83.05
23
21
3.31
0.02
2.73
82.53
0.58
2.75
83.05
24
16
2.67
0.00
2.20
82.46
0.47
2.20
82.51
25
26
3.80
0.98
2.15
56.63
1.65
3.13
82.37
26
21
1.87
0.02
1.51
80.59
0.36
1.53
81.76
27
20
2.84
0.02
2.29
80.79
0.55
2.31
81.42
28
11
1.40
0.00
1.14
81.24
0.26
1.14
81.24
29
18
2.84
0.00
2.30
80.78
0.55
2.30
80.78
30
13
1.93
0.02
1.53
79.15
0.40
1.55
80.05
31
34
5.76
0.02
4.58
79.49
1.18
4.61
79.92
32
18
1.61
0.00
1.29
79.87
0.32
1.29
79.87
33
15
2.51
0.01
1.98
78.87
0.53
1.99
79.31
34
25
2.38
0.01
1.86
78.25
0.52
1.87
78.46
35
19
4.82
0.00
3.74
77.52
1.08
3.74
77.52
36
14
3.53
0.00
2.72
77.15
0.81
2.72
77.15
37
37
6.27
0.02
4.81
76.76
1.46
4.83
77.05
38
23
3.75
0.00
2.82
75.24
0.93
2.82
75.24
39
28
3.69
0.09
2.62
71.08
1.07
2.71
73.54
40
15
2.93
0.08
2.05
70.10
0.88
2.14
72.95
41
14
9.19
0.00
6.70
72.85
2.50
6.70
72.85
42
33
6.54
0.00
4.74
72.60
1.79
4.74
72.60
43
19
0.76
0.01
0.54
71.21
0.22
0.55
72.52
44
4
0.78
0.11
0.45
57.71
0.33
0.56
71.90
45
22
3.99
0.05
2.82
70.65
1.17
2.87
71.80
46
12
7.71
0.00
5.05
65.57
2.65
5.05
65.57
47
8
1.34
0.13
0.64
47.43
0.71
0.77
57.12
48
14
1.34
0.00
0.61
45.77
0.73
0.61
45.77

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [63.33]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [64.44]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
2
4
0.30
0.00
0.30
100
0.00
0.30
100
3
3
0.01
0.00
0.01
100
0.00
0.01
100
4
2
0.20
0.00
0.20
100
0.00
0.20
100
5
16
0.42
0.00
0.40
96.54
0.01
0.40
96.54
6
8
0.39
0.00
0.38
96.38
0.01
0.38
96.38
7
10
0.36
0.03
0.32
87.95
0.04
0.34
95.05
8
4
0.09
0.00
0.08
88.74
0.01
0.08
88.74
9
4
0.40
0.00
0.34
85.62
0.06
0.34
85.62
10
4
0.07
0.00
0.04
54.43
0.03
0.04
54.43
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-31% 32-63% 64-100%