รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
25
241.27
0.51
234.54
97.21
6.74
235.05
97.42
2
27
160.47
0.00
153.88
95.90
6.59
153.88
95.90
3
56
103.30
0.04
94.69
91.67
8.60
94.74
91.71
4
49
248.81
0.08
185.99
74.75
62.82
186.07
74.79

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
16
21.90
0.00
21.80
99.57
0.09
21.80
99.57
2
14
10.82
0.00
10.75
99.35
0.07
10.75
99.35
3
36
48.49
0.23
47.86
98.70
0.63
48.09
99.17
4
20
30.21
0.00
28.95
95.86
1.25
28.95
95.86
5
57
86.57
0.70
79.17
91.46
7.40
79.87
92.26
6
22
11.77
0.00
10.24
87.01
1.53
10.24
87.01
7
46
18.17
0.49
15.10
83.11
3.07
15.59
85.83
8
50
14.87
0.54
11.75
79.05
3.12
12.29
82.65
9
39
59.41
0.16
48.09
80.95
11.31
48.25
81.22
10
59
10.30
0.36
8.00
77.66
2.30
8.36
81.18
11
34
11.18
0.00
8.65
77.33
2.53
8.65
77.33
12
20
17.04
0.19
12.97
76.12
4.07
13.16
77.21
13
18
46.83
0.00
35.72
76.29
11.10
35.72
76.29
14
41
10.23
0.01
7.80
76.21
2.43
7.81
76.27
15
23
13.85
0.00
10.42
75.20
3.43
10.42
75.20
16
31
61.00
1.89
43.62
71.50
17.39
45.50
74.59
17
27
11.13
0.81
7.43
66.75
3.70
8.24
74.07
18
44
10.80
0.02
7.73
71.55
3.07
7.75
71.73
19
63
12.10
0.41
7.93
65.57
4.17
8.35
69.00
20
14
49.45
12.17
21.15
42.78
28.29
33.33
67.40
21
42
28.75
0.00
18.59
64.67
10.16
18.59
64.67

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
3.64
1.95
1.49
40.90
2.15
3.44
94.51
2
15
3.04
0.24
2.59
85.33
0.45
2.83
93.26
3
22
8.55
0.00
7.85
91.83
0.70
7.85
91.83
4
15
1.52
0.06
1.31
86.19
0.21
1.37
90.07
5
43
9.66
0.41
7.99
82.73
1.67
8.40
86.94
6
50
3.15
0.00
2.70
85.84
0.45
2.70
85.84
7
18
2.46
0.06
2.05
83.42
0.41
2.11
85.70
8
21
2.60
0.08
2.13
81.99
0.47
2.21
85.18
9
33
7.38
0.90
5.36
72.59
2.02
6.26
84.79
10
28
3.63
0.16
2.90
79.97
0.73
3.07
84.46
11
11
0.80
0.01
0.67
82.76
0.14
0.68
84.44
12
13
0.98
0.01
0.81
82.73
0.17
0.82
83.34
13
14
1.67
0.01
1.37
81.96
0.30
1.38
82.31
14
20
2.03
0.02
1.65
81.12
0.38
1.67
82.31
15
18
7.76
0.39
5.91
76.16
1.85
6.30
81.19
16
35
6.74
0.86
4.59
68.08
2.15
5.45
80.87
17
28
3.74
0.00
3.01
80.29
0.74
3.01
80.29
18
17
3.56
0.00
2.85
80.08
0.71
2.85
80.08
19
46
2.68
0.03
2.09
78.20
0.58
2.12
79.27
20
23
5.21
0.61
3.50
67.12
1.71
4.11
78.89
21
42
7.43
0.01
5.84
78.58
1.59
5.84
78.65
22
21
3.81
0.11
2.88
75.56
0.93
2.98
78.40
23
25
7.42
0.40
5.40
72.76
2.02
5.80
78.16
24
18
3.84
0.43
2.55
66.50
1.29
2.99
77.77
25
54
5.43
0.02
4.20
77.38
1.23
4.22
77.66
26
19
4.67
0.00
3.58
76.64
1.09
3.58
76.64
27
7
1.05
0.03
0.77
73.33
0.28
0.80
76.37
28
23
3.88
0.07
2.88
74.44
0.99
2.95
76.14
29
18
4.79
0.02
3.62
75.60
1.17
3.64
76.04
30
28
5.32
0.01
4.03
75.72
1.29
4.04
75.87
31
26
8.61
0.05
6.47
75.21
2.13
6.53
75.85
32
15
2.79
0.00
2.10
75.36
0.69
2.10
75.36
33
15
6.33
0.00
4.77
75.33
1.56
4.77
75.33
34
8
2.18
0.00
1.64
75.06
0.54
1.64
75.06
35
10
2.49
0.00
1.87
75.03
0.62
1.87
75.03
36
20
0.93
0.00
0.68
73.13
0.25
0.68
73.13
37
24
8.52
0.04
6.16
72.35
2.36
6.21
72.84
38
26
5.41
0.09
3.72
68.80
1.69
3.81
70.51
39
19
5.62
0.05
3.90
69.38
1.72
3.95
70.29
40
21
3.61
0.01
2.47
68.44
1.14
2.48
68.65
41
4
1.09
0.00
0.72
66.40
0.37
0.72
66.40

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
0.33
0.00
0.33
100
0.00
0.33
100
2
3
0.39
0.00
0.39
100
0.00
0.39
100
3
5
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
4
4
0.07
0.00
0.07
95.27
0.00
0.07
95.27
5
8
0.41
0.00
0.35
86.00
0.06
0.35
86.00
6
3
0.03
0.00
0.02
83.54
0.00
0.02
83.54
7
5
0.09
0.00
0.07
72.91
0.03
0.07
72.91
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%