รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
27
160.63
0.00
160.63
100
0.00
160.63
100
2
25
241.03
0.00
235.05
97.52
5.98
235.05
97.52
3
61
108.37
0.20
102.47
94.55
5.90
102.67
94.74
4
59
128.59
0.01
120.95
94.06
7.64
120.96
94.07
5
54
250.23
0.26
229.27
91.62
20.97
229.52
91.72

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
47.10
0.00
47.43
100.69
-0.33
47.43
100.69
2
22
26.73
0.00
26.72
99.98
0.01
26.72
99.98
3
36
56.44
0.04
56.33
99.81
0.10
56.38
99.89
4
67
10.65
0.11
10.52
98.81
0.13
10.63
99.81
5
23
13.72
0.00
13.68
99.72
0.04
13.68
99.72
6
34
10.88
0.01
10.71
98.46
0.17
10.72
98.57
7
42
61.41
0.09
60.44
98.43
0.97
60.53
98.57
8
26
36.05
0.00
35.08
97.31
0.97
35.08
97.31
9
25
12.13
0.00
11.79
97.15
0.35
11.79
97.15
10
46
11.74
0.80
10.60
90.30
1.14
11.40
97.09
11
31
15.98
0.00
15.40
96.37
0.58
15.40
96.37
12
22
19.50
0.32
18.28
93.73
1.22
18.60
95.39
13
55
23.50
0.37
21.94
93.37
1.56
22.31
94.95
14
65
13.34
0.04
12.62
94.57
0.72
12.66
94.86
15
26
10.08
0.03
9.42
93.50
0.66
9.46
93.83
16
27
11.99
1.91
9.33
77.80
2.66
11.24
93.72
17
47
11.25
0.07
10.45
92.94
0.79
10.52
93.53
18
33
67.77
2.44
60.47
89.23
7.30
62.91
92.83
19
14
52.59
17.03
30.79
58.55
21.80
47.81
90.93
20
58
20.37
0.70
17.80
87.38
2.57
18.51
90.83
21
42
10.07
0.00
8.72
86.57
1.35
8.72
86.57
22
49
34.37
0.09
27.30
79.45
7.06
27.39
79.71

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.50
0.00
0.50
100
0.00
0.50
100
2
24
3.21
0.00
3.19
99.54
0.01
3.19
99.62
3
20
5.23
0.00
5.17
98.95
0.05
5.18
99.00
4
19
2.51
0.00
2.48
98.86
0.03
2.48
98.86
5
14
1.78
0.00
1.75
98.77
0.02
1.75
98.77
6
22
8.00
0.14
7.72
96.46
0.28
7.86
98.21
7
23
3.93
0.14
3.71
94.55
0.21
3.85
98.05
8
57
6.16
0.02
6.02
97.69
0.14
6.04
98.02
9
30
4.37
0.04
4.22
96.55
0.15
4.26
97.50
10
17
3.66
0.07
3.50
95.71
0.16
3.57
97.49
11
48
2.87
0.00
2.79
97.27
0.08
2.79
97.27
12
35
6.82
0.14
6.46
94.69
0.36
6.60
96.70
13
25
9.50
0.00
9.17
96.50
0.33
9.17
96.50
14
38
7.69
0.02
7.38
95.94
0.31
7.40
96.20
15
17
3.24
0.06
3.05
94.09
0.19
3.11
96.01
16
18
4.93
0.02
4.71
95.63
0.22
4.73
95.97
17
20
6.99
0.00
6.70
95.95
0.28
6.70
95.95
18
28
3.85
0.00
3.69
95.85
0.16
3.69
95.85
19
16
1.77
0.01
1.67
94.36
0.10
1.69
95.19
20
7
1.03
0.01
0.97
94.34
0.06
0.98
95.11
21
30
5.72
0.02
5.38
94.12
0.34
5.40
94.54
22
22
4.00
0.08
3.70
92.49
0.30
3.78
94.50
23
23
2.34
0.04
2.16
92.33
0.18
2.20
94.04
24
27
8.86
0.05
8.28
93.45
0.58
8.33
93.97
25
18
4.02
0.00
3.77
93.67
0.25
3.77
93.67
26
26
2.74
0.03
2.54
92.62
0.20
2.57
93.63
27
16
2.75
0.05
2.51
91.18
0.24
2.56
93.05
28
11
0.84
0.01
0.78
92.22
0.07
0.78
92.81
29
27
5.87
0.21
5.23
88.99
0.65
5.43
92.49
30
15
1.21
0.01
1.11
91.79
0.10
1.12
92.28
31
23
5.42
0.02
4.97
91.70
0.45
4.99
92.03
32
20
0.94
0.00
0.85
89.93
0.09
0.85
89.93
33
18
3.88
0.00
3.48
89.64
0.40
3.48
89.70
34
25
8.31
0.11
7.34
88.30
0.97
7.45
89.63
35
9
2.25
0.00
2.01
89.45
0.24
2.01
89.45
36
12
2.80
0.00
2.46
87.71
0.34
2.46
87.71
37
5
1.20
0.01
1.04
86.89
0.16
1.05
87.32
38
21
5.87
0.10
4.99
85.02
0.88
5.09
86.79
39
47
9.63
0.14
7.82
81.24
1.81
7.97
82.73
40
52
4.88
0.01
3.57
73.10
1.31
3.58
73.36

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
5
0.14
0.00
0.14
100
0.00
0.14
100
2
7
0.41
0.00
0.41
100
0.00
0.41
100
3
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
4
8
0.41
0.00
0.40
98.28
0.01
0.40
98.28
5
4
0.08
0.00
0.08
96.05
0.00
0.08
96.05
6
5
0.11
0.00
0.08
69.06
0.03
0.08
69.06
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%