รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
14
151.72
0.00
151.72
100
0.00
151.72
100
2
37
118.51
0.00
62.29
52.56
56.22
62.29
52.56

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
18.32
0.59
17.71
96.64
0.62
18.29
99.83
2
10
10.87
0.00
10.29
94.65
0.58
10.29
94.65
3
26
78.41
0.00
70.35
89.72
8.06
70.35
89.72
4
14
13.30
0.00
11.33
85.21
1.97
11.33
85.21
5
35
49.53
0.01
36.23
73.15
13.30
36.24
73.17
6
36
42.68
0.24
28.46
66.69
14.22
28.71
67.26
7
31
26.59
0.14
15.31
57.57
11.28
15.44
58.08
8
25
30.25
0.96
12.55
41.49
17.70
13.51
44.65
9
15
21.31
0.00
8.91
41.80
12.40
8.91
41.80
10
7
22.30
3.63
0.78
3.48
21.52
4.40
19.74
11
27
14.96
0.07
2.10
14.05
12.85
2.18
14.55

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
12
1.13
0.47
0.51
45.09
0.62
0.98
86.38
2
19
1.27
0.00
1.09
85.85
0.18
1.09
86.05
3
16
0.91
0.00
0.73
79.99
0.18
0.73
79.99
4
10
5.68
0.00
3.94
69.46
1.73
3.94
69.46
5
13
0.68
0.00
0.45
66.83
0.22
0.45
66.83
6
33
1.63
0.18
0.86
52.95
0.77
1.04
63.91
7
10
1.17
0.00
0.74
62.75
0.44
0.74
62.75
8
30
4.75
0.01
2.87
60.45
1.88
2.89
60.72
9
15
3.82
0.54
1.77
46.37
2.05
2.31
60.45
10
16
3.79
0.00
2.27
59.91
1.52
2.27
59.91
11
25
4.59
0.90
1.79
38.91
2.80
2.69
58.62
12
7
1.39
0.18
0.62
44.51
0.77
0.80
57.79
13
13
3.88
0.00
2.20
56.69
1.68
2.20
56.69
14
10
0.81
0.05
0.40
49.11
0.41
0.45
55.76
15
35
2.77
0.00
1.53
55.43
1.23
1.53
55.43
16
39
4.71
0.43
2.18
46.23
2.53
2.61
55.30
17
8
1.13
0.00
0.62
54.58
0.51
0.62
54.58
18
20
8.10
0.37
4.02
49.67
4.07
4.40
54.30
19
13
2.02
0.10
1.00
49.59
1.02
1.10
54.29
20
25
2.70
0.00
1.46
53.98
1.24
1.46
53.98
21
9
0.86
0.20
0.26
30.60
0.60
0.46
53.82
22
26
1.99
0.00
1.05
52.42
0.95
1.05
52.42
23
22
2.38
0.05
1.15
48.46
1.23
1.20
50.49
24
18
1.67
0.14
0.70
41.83
0.97
0.84
50.46
25
30
5.14
0.00
2.57
50.04
2.57
2.57
50.04
26
9
6.81
0.00
3.38
49.57
3.43
3.38
49.57
27
24
3.33
0.00
1.64
49.31
1.69
1.64
49.31
28
13
1.68
0.03
0.79
46.89
0.89
0.81
48.38
29
19
1.55
0.03
0.72
46.69
0.82
0.75
48.31
30
31
6.16
0.04
2.88
46.83
3.27
2.92
47.49
31
29
1.37
0.00
0.65
47.23
0.72
0.65
47.23
32
14
2.23
0.00
1.04
46.76
1.19
1.04
46.76
33
14
1.67
0.00
0.78
46.71
0.89
0.78
46.71
34
27
2.63
0.16
1.03
39.22
1.60
1.20
45.49
35
31
7.42
0.09
3.21
43.26
4.21
3.30
44.50
36
19
1.41
0.15
0.48
34.09
0.93
0.63
44.42
37
16
3.41
0.00
1.48
43.28
1.93
1.48
43.28
38
11
2.30
0.10
0.85
36.93
1.45
0.95
41.36
39
33
4.99
0.00
2.06
41.29
2.93
2.06
41.29
40
19
3.82
0.07
1.50
39.21
2.32
1.57
41.03
41
7
0.55
0.03
0.19
34.73
0.36
0.22
40.55
42
20
5.92
0.38
1.96
33.04
3.97
2.33
39.37
43
17
3.62
0.00
1.36
37.48
2.26
1.36
37.48
44
20
2.08
0.07
0.67
32.43
1.41
0.74
35.60
45
44
6.28
0.02
2.00
31.85
4.28
2.02
32.09
46
26
6.35
0.03
1.96
30.89
4.39
1.99
31.36
47
16
1.67
0.02
0.49
29.48
1.18
0.52
30.78
48
26
3.57
0.00
1.04
29.16
2.53
1.04
29.16
49
16
1.39
0.00
0.32
22.94
1.07
0.32
22.94
50
31
7.21
0.01
1.16
16.12
6.05
1.17
16.23

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.10
0.00
0.10
100
0.00
0.10
100
2
3
0.03
0.00
0.03
100
0.00
0.03
100
3
4
0.12
0.00
0.12
100
0.00
0.12
100
4
11
0.41
0.03
0.32
79.24
0.09
0.36
87.53
5
5
0.30
0.00
0.26
85.09
0.05
0.26
85.09
6
2
0.04
0.00
0.03
73.28
0.01
0.03
73.28
7
7
0.21
0.00
0.10
45.61
0.11
0.10
45.61
8
4
0.04
0.00
0.02
44.47
0.02
0.02
44.47
9
5
0.07
0.00
0.02
36.69
0.04
0.02
36.69
10
16
0.44
0.00
0.12
27.03
0.32
0.12
27.03
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%