รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
14
151.72
0.00
151.72
100
0.00
151.72
100
2
13
113.01
0.00
1.39
1.23
111.62
1.39
1.23

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
26
78.41
0.00
66.22
84.44
12.20
66.22
84.44
2
16
26.41
0.00
3.01
11.42
23.39
3.01
11.42
3
13
22.66
0.00
0.53
2.36
22.13
0.53
2.36
4
9
23.86
0.28
0.13
0.54
23.73
0.40
1.70
5
5
22.30
0.12
0.01
0.04
22.29
0.13
0.58

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
7.22
4.29
1.41
19.56
5.81
5.71
78.99
2
7
3.97
0.00
2.29
57.78
1.68
2.29
57.78
3
6
0.81
0.00
0.29
36.55
0.51
0.29
36.55
4
9
5.15
0.00
1.54
29.85
3.61
1.54
29.85
5
7
1.12
0.00
0.31
27.81
0.81
0.31
27.81
6
8
5.65
0.00
1.45
25.61
4.20
1.45
25.61
7
15
1.67
0.22
0.16
9.77
1.50
0.38
22.74
8
10
0.57
0.00
0.12
20.52
0.45
0.12
20.52
9
9
3.49
0.00
0.70
20.03
2.79
0.70
20.03
10
5
2.22
0.00
0.38
16.95
1.84
0.38
16.95
11
5
0.78
0.00
0.12
14.94
0.67
0.12
14.94
12
6
2.27
0.00
0.34
14.82
1.93
0.34
14.82
13
10
0.83
0.00
0.12
14.82
0.71
0.12
14.82
14
5
1.04
0.00
0.15
14.11
0.89
0.15
14.11
15
8
1.81
0.00
0.25
13.98
1.56
0.25
13.98
16
10
1.15
0.00
0.16
13.66
1.00
0.16
13.66
17
10
2.48
0.00
0.34
13.58
2.15
0.34
13.58
18
6
1.63
0.00
0.21
12.90
1.42
0.21
12.90
19
5
2.03
0.00
0.26
12.72
1.77
0.26
12.72
20
10
1.53
0.00
0.19
12.68
1.34
0.19
12.68
21
19
1.34
0.00
0.17
12.49
1.17
0.17
12.49
22
10
1.88
0.00
0.23
12.33
1.65
0.23
12.33
23
10
4.96
0.00
0.61
12.32
4.35
0.61
12.32
24
9
1.55
0.00
0.18
11.56
1.37
0.18
11.56
25
8
4.44
0.00
0.49
11.13
3.95
0.49
11.13
26
16
4.09
0.00
0.43
10.40
3.66
0.43
10.40
27
5
0.54
0.00
0.04
8.34
0.49
0.04
8.34
28
16
4.91
0.00
0.41
8.31
4.50
0.41
8.31
29
6
2.14
0.00
0.17
7.96
1.97
0.17
7.96
30
8
5.71
0.45
0.00
0.00
5.71
0.45
7.87
31
15
1.99
0.01
0.13
6.60
1.86
0.15
7.35
32
10
1.97
0.00
0.13
6.85
1.83
0.13
6.85
33
13
2.77
0.00
0.14
4.91
2.63
0.14
4.91
34
7
1.40
0.00
0.07
4.75
1.34
0.07
4.75
35
11
1.18
0.00
0.04
3.35
1.14
0.04
3.35
36
6
2.12
0.00
0.05
2.56
2.07
0.05
2.56
37
6
0.81
0.00
0.02
2.13
0.80
0.02
2.13
38
7
3.28
0.00
0.05
1.51
3.24
0.05
1.51
39
5
3.66
0.00
0.04
1.10
3.62
0.04
1.10
40
27
7.33
0.00
0.02
0.25
7.31
0.02
0.25
41
3
2.42
0.00
0.00
0.00
2.42
0.00
0.00
42
1
0.55
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
43
9
2.30
0.00
0.00
0.00
2.30
0.00
0.00
44
4
2.39
0.00
0.00
0.00
2.39
0.00
0.00
45
2
0.55
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
46
1
1.08
0.00
0.00
0.00
1.08
0.00
0.00
47
2
1.67
0.00
0.00
0.00
1.67
0.00
0.00
48
3
6.98
0.00
0.00
0.00
6.98
0.00
0.00
49
2
1.03
0.00
0.00
0.00
1.03
0.00
0.00

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
2
0.01
0.00
0.01
100
0.00
0.01
100
2
2
0.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
100
3
3
0.01
0.00
0.01
100
0.00
0.01
100
4
2
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
5
6
0.27
0.06
0.08
27.92
0.20
0.14
50.05
6
6
0.12
0.00
0.03
21.68
0.10
0.03
21.68
7
2
0.15
0.00
0.02
12.01
0.13
0.02
12.01
8
6
0.28
0.00
0.01
2.39
0.27
0.01
2.39
9
6
0.44
0.00
0.01
2.37
0.43
0.01
2.37
10
2
0.35
0.00
0.00
0.78
0.34
0.00
0.78
11
2
0.04
0.00
0.00
0.26
0.04
0.00
0.26
12
3
0.24
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
13
2
0.07
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
14
1
0.24
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
15
1
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%