รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
227.59
0.00
227.59
100
0.00
227.59
100
2
27
117.77
0.00
89.18
75.72
28.59
89.18
75.72
3
52
232.34
0.03
105.75
45.51
126.59
105.78
45.53

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
13
11.58
0.00
11.49
99.21
0.09
11.49
99.21
2
25
27.66
0.38
26.80
96.92
0.85
27.18
98.28
3
18
17.45
0.00
16.77
96.11
0.68
16.77
96.11
4
46
50.16
0.31
46.02
91.75
4.14
46.33
92.36
5
49
59.36
0.02
53.94
90.88
5.41
53.96
90.91
6
15
13.61
0.00
12.36
90.87
1.24
12.36
90.87
7
37
30.92
0.13
26.67
86.27
4.25
26.81
86.69
8
17
22.93
0.00
19.28
84.07
3.65
19.28
84.07
9
31
44.65
1.32
26.33
58.97
18.32
27.65
61.92
10
41
16.09
0.29
6.68
41.50
9.41
6.97
43.30
11
9
33.44
5.26
2.95
8.81
30.50
8.20
24.52

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
35
5.18
0.00
5.34
103.13
-0.16
5.34
103.13
2
16
6.08
0.00
5.98
98.44
0.09
5.98
98.44
3
13
0.68
0.00
0.66
98.01
0.01
0.66
98.01
4
15
3.85
0.13
3.59
93.27
0.26
3.73
96.75
5
21
2.26
0.00
2.14
94.99
0.11
2.15
95.10
6
11
0.59
0.03
0.53
89.26
0.06
0.56
94.76
7
20
1.57
0.02
1.47
93.60
0.10
1.48
94.72
8
20
8.11
0.20
7.42
91.43
0.69
7.62
93.90
9
40
1.93
0.00
1.81
93.73
0.12
1.81
93.73
10
16
1.39
0.00
1.30
93.64
0.09
1.30
93.64
11
16
2.07
0.00
1.93
93.23
0.14
1.93
93.44
12
31
2.71
0.00
2.52
92.98
0.19
2.52
92.98
13
14
1.78
0.00
1.66
92.97
0.13
1.66
92.97
14
20
4.39
0.00
4.04
91.99
0.35
4.04
91.99
15
23
6.23
0.58
5.12
82.28
1.10
5.70
91.60
16
32
3.04
0.04
2.73
89.85
0.31
2.78
91.20
17
39
1.40
0.00
1.26
90.33
0.13
1.26
90.33
18
19
1.46
0.10
1.20
82.40
0.26
1.30
89.41
19
22
3.90
0.06
3.39
86.89
0.51
3.44
88.35
20
20
3.83
0.00
3.35
87.53
0.48
3.35
87.53
21
16
1.10
0.02
0.94
85.17
0.16
0.95
86.79
22
31
3.87
0.04
3.31
85.56
0.56
3.36
86.68
23
21
4.92
0.02
4.21
85.63
0.71
4.23
85.98
24
19
1.72
0.04
1.43
83.37
0.29
1.47
85.47
25
39
9.97
0.08
8.44
84.64
1.53
8.52
85.46
26
17
3.89
0.01
3.30
84.72
0.59
3.31
84.98
27
16
2.25
0.02
1.87
83.03
0.38
1.90
84.11
28
38
7.03
0.17
5.74
81.73
1.28
5.91
84.08
29
7
0.55
0.01
0.45
82.49
0.10
0.46
83.95
30
9
1.44
0.00
1.19
82.88
0.25
1.19
82.88
31
59
6.46
0.32
4.92
76.18
1.54
5.24
81.15
32
8
1.83
0.08
1.35
73.90
0.48
1.43
78.13
33
12
1.46
0.21
0.92
63.43
0.53
1.14
77.96
34
40
4.94
0.01
3.82
77.19
1.13
3.83
77.45
35
29
6.93
1.90
3.45
49.75
3.48
5.35
77.18
36
17
2.62
0.04
1.96
74.63
0.67
2.00
76.16
37
24
3.04
0.13
2.17
71.12
0.88
2.29
75.28
38
29
5.98
0.68
3.70
61.92
2.28
4.39
73.36
39
10
1.00
0.03
0.69
69.61
0.30
0.72
72.22
40
16
1.68
0.00
1.21
72.17
0.47
1.21
72.17
41
37
4.24
0.00
2.98
70.32
1.26
2.98
70.32
42
32
7.27
0.25
4.79
65.90
2.48
5.04
69.28
43
11
1.87
0.00
1.19
63.93
0.67
1.19
63.93
44
54
7.46
0.01
4.66
62.48
2.80
4.67
62.62
45
26
3.16
0.00
1.97
62.36
1.19
1.97
62.36
46
42
4.84
0.00
2.92
60.31
1.92
2.92
60.31
47
35
7.85
0.01
4.57
58.16
3.29
4.58
58.27
48
11
1.62
0.04
0.91
55.87
0.72
0.94
58.09
49
20
3.03
0.12
1.61
53.12
1.42
1.73
57.05
50
14
3.16
0.02
1.34
42.32
1.82
1.36
42.95

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [60.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [61.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.16
0.00
0.16
100
0.00
0.16
100
2
4
0.08
0.00
0.08
100
0.00
0.08
100
3
5
0.25
0.00
0.25
100
0.00
0.25
100
4
7
0.21
0.00
0.21
99.81
0.00
0.21
99.81
5
4
0.04
0.00
0.04
99.77
0.00
0.04
99.77
6
5
0.46
0.01
0.44
94.94
0.02
0.45
97.02
7
5
0.07
0.00
0.06
86.76
0.01
0.06
86.76
8
18
0.45
0.00
0.37
81.08
0.09
0.37
81.08
9
5
0.05
0.00
0.04
78.77
0.01
0.04
78.77
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-29% 30-60% 61-100%