รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
15
171.81
0.00
171.81
100
0.00
171.81
100
2
27
118.14
0.00
104.63
88.57
13.51
104.63
88.57
3
29
115.80
0.01
40.32
34.82
75.48
40.33
34.83

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
12.21
0.59
10.82
88.62
1.39
11.41
93.48
2
16
13.00
0.00
10.59
81.44
2.41
10.59
81.44
3
11
10.16
0.00
7.38
72.60
2.78
7.38
72.60
4
29
45.69
0.00
26.57
58.14
19.13
26.57
58.14
5
33
39.66
0.20
21.38
53.89
18.29
21.58
54.40
6
15
22.34
0.00
8.44
37.80
13.90
8.44
37.80
7
20
10.67
0.27
2.69
25.25
7.98
2.96
27.75
8
25
31.08
1.18
7.35
23.65
23.73
8.53
27.45
9
30
30.80
0.21
8.20
26.63
22.60
8.42
27.32
10
27
14.73
0.03
3.44
23.38
11.29
3.48
23.60
11
25
11.32
0.09
1.88
16.59
9.44
1.97
17.38
12
8
33.06
0.73
0.69
2.10
32.36
1.42
4.30

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
10
0.93
0.50
0.30
32.53
0.63
0.80
85.93
2
8
4.91
0.00
3.50
71.27
1.41
3.50
71.27
3
6
0.99
0.00
0.63
64.00
0.36
0.63
64.00
4
11
0.77
0.05
0.45
57.47
0.33
0.49
63.67
5
22
5.23
0.02
3.01
57.54
2.22
3.03
57.87
6
14
3.31
0.00
1.77
53.35
1.55
1.77
53.35
7
14
2.17
0.11
0.97
44.58
1.20
1.07
49.41
8
15
4.69
0.92
1.37
29.17
3.32
2.29
48.89
9
30
5.44
0.43
2.13
39.19
3.31
2.56
47.05
10
20
4.14
0.93
1.02
24.53
3.13
1.95
46.98
11
17
4.20
0.00
1.96
46.68
2.24
1.96
46.74
12
12
1.37
0.40
0.23
17.14
1.13
0.63
46.37
13
22
2.60
0.01
1.18
45.42
1.42
1.19
45.90
14
18
2.33
0.00
1.06
45.64
1.27
1.07
45.75
15
37
2.19
0.00
0.98
44.82
1.21
0.98
44.82
16
24
2.00
0.00
0.87
43.28
1.14
0.87
43.28
17
16
1.63
0.28
0.41
25.03
1.22
0.68
41.99
18
26
1.31
0.00
0.54
40.90
0.78
0.54
40.90
19
20
1.82
0.14
0.59
32.33
1.23
0.73
40.26
20
31
3.06
0.02
1.18
38.75
1.87
1.20
39.29
21
22
2.21
0.25
0.61
27.49
1.60
0.85
38.64
22
25
3.74
0.00
1.44
38.62
2.29
1.44
38.62
23
27
5.25
0.00
1.99
37.90
3.26
1.99
37.90
24
10
0.57
0.02
0.20
34.55
0.37
0.21
37.21
25
7
0.93
0.00
0.34
36.94
0.59
0.34
36.94
26
9
1.30
0.00
0.46
35.50
0.84
0.46
35.50
27
15
2.28
0.00
0.78
34.23
1.50
0.78
34.23
28
18
2.93
0.10
0.89
30.25
2.04
0.99
33.66
29
10
6.66
0.00
2.19
32.93
4.47
2.19
32.93
30
19
4.30
0.01
1.29
30.00
3.01
1.30
30.26
31
15
2.73
0.00
0.82
30.08
1.91
0.82
30.08
32
17
2.64
0.05
0.73
27.78
1.91
0.79
29.76
33
13
3.87
0.00
1.13
29.18
2.74
1.13
29.18
34
22
2.17
0.09
0.53
24.26
1.65
0.62
28.30
35
16
3.31
0.00
0.90
27.33
2.41
0.90
27.33
36
19
3.59
0.00
0.92
25.71
2.67
0.92
25.71
37
21
2.51
0.00
0.61
24.37
1.90
0.61
24.37
38
12
1.31
0.00
0.32
24.36
0.99
0.32
24.36
39
9
2.77
0.07
0.59
21.40
2.18
0.66
23.89
40
27
7.50
0.00
1.79
23.87
5.71
1.79
23.87
41
34
5.08
0.01
1.19
23.40
3.89
1.20
23.57
42
12
2.36
0.04
0.50
21.14
1.86
0.54
22.72
43
28
6.39
0.01
1.39
21.79
4.99
1.40
21.89
44
20
7.19
0.00
1.48
20.59
5.71
1.48
20.59
45
7
0.75
0.03
0.11
15.32
0.63
0.15
19.59
46
22
3.62
0.14
0.52
14.45
3.10
0.66
18.22
47
15
1.28
0.00
0.12
9.43
1.16
0.12
9.43

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
0.19
0.00
0.19
100
0.00
0.19
100
2
4
0.05
0.00
0.05
100
0.00
0.05
100
3
5
0.06
0.00
0.06
100
0.00
0.06
100
4
4
0.05
0.00
0.05
92.32
0.00
0.05
92.32
5
11
0.25
0.02
0.16
65.87
0.08
0.18
71.96
6
4
0.27
0.01
0.14
51.57
0.13
0.15
54.07
7
10
0.33
0.03
0.13
37.74
0.21
0.16
46.70
8
2
0.01
0.00
0.01
36.23
0.01
0.01
36.23
9
4
0.05
0.00
0.01
29.35
0.03
0.01
29.35
10
18
0.47
0.00
0.10
22.30
0.36
0.10
22.30
11
7
0.29
0.01
0.04
14.65
0.25
0.06
19.68
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%