รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
34
118.29
0.00
118.29
100
0.00
118.29
100
2
57
153.32
0.00
148.40
96.79
4.92
148.40
96.79
3
97
244.84
0.00
182.95
74.72
61.90
182.95
74.72

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
35
20.51
0.00
20.41
99.52
0.10
20.41
99.52
2
25
10.48
0.00
10.38
99.11
0.09
10.38
99.11
3
51
49.18
0.00
47.14
95.85
2.04
47.14
95.85
4
42
28.22
0.00
27.02
95.76
1.20
27.02
95.76
5
102
87.47
1.59
77.39
88.48
10.08
78.98
90.30
6
96
98.62
0.00
88.81
90.05
9.81
88.81
90.05
7
37
42.87
0.00
36.20
84.46
6.66
36.20
84.46
8
77
59.71
0.01
49.64
83.14
10.07
49.65
83.16
9
42
16.95
0.07
13.77
81.24
3.18
13.85
81.67
10
53
42.68
1.38
32.39
75.88
10.30
33.77
79.11
11
76
13.10
0.43
9.27
70.76
3.83
9.70
74.01
12
36
13.92
0.00
10.28
73.83
3.64
10.28
73.83
13
140
11.16
0.38
7.55
67.67
3.61
7.93
71.03
14
76
27.40
0.43
17.89
65.30
9.51
18.32
66.87
15
71
27.48
0.10
15.81
57.54
11.67
15.91
57.91
16
23
47.20
8.98
16.29
34.52
30.91
25.27
53.53

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
0.58
0.02
0.55
95.01
0.03
0.57
97.66
2
49
3.49
0.03
3.34
95.95
0.14
3.37
96.72
3
33
5.32
0.00
4.94
92.89
0.38
4.94
92.89
4
20
2.99
0.08
2.62
87.53
0.37
2.69
90.06
5
54
4.51
0.13
3.91
86.65
0.60
4.04
89.56
6
25
1.38
0.02
1.21
87.59
0.17
1.23
88.90
7
34
2.83
0.01
2.48
87.75
0.35
2.49
88.11
8
39
6.25
0.06
5.36
85.84
0.88
5.42
86.80
9
38
4.68
0.41
3.62
77.33
1.06
4.03
86.13
10
8
0.73
0.00
0.63
86.02
0.10
0.63
86.02
11
70
9.66
0.07
8.23
85.17
1.43
8.30
85.94
12
45
9.08
0.00
7.69
84.67
1.39
7.69
84.67
13
67
2.74
0.01
2.31
84.11
0.44
2.31
84.38
14
59
4.90
0.12
3.99
81.59
0.90
4.12
84.11
15
36
3.45
0.00
2.89
83.70
0.56
2.89
83.70
16
78
5.20
0.00
4.34
83.52
0.86
4.34
83.52
17
43
7.63
0.04
6.28
82.22
1.36
6.31
82.71
18
34
7.14
0.40
5.51
77.12
1.63
5.90
82.68
19
31
3.99
0.02
3.26
81.75
0.73
3.28
82.12
20
52
3.45
0.00
2.83
81.97
0.62
2.83
81.97
21
89
9.90
0.01
8.11
81.88
1.79
8.12
81.94
22
28
1.79
0.23
1.24
68.99
0.56
1.47
81.88
23
50
5.39
0.00
4.40
81.70
0.99
4.40
81.70
24
37
4.54
0.01
3.62
79.72
0.92
3.63
79.84
25
65
2.24
0.00
1.79
79.83
0.45
1.79
79.83
26
31
3.73
0.00
2.93
78.61
0.80
2.93
78.61
27
26
2.68
0.00
2.07
76.96
0.62
2.07
76.96
28
45
4.49
0.02
3.42
76.22
1.07
3.44
76.62
29
14
2.08
0.00
1.57
75.76
0.50
1.57
75.76
30
56
9.36
0.30
6.78
72.49
2.57
7.08
75.70
31
38
0.97
0.00
0.72
74.39
0.25
0.72
74.39
32
77
9.88
0.00
7.31
73.98
2.57
7.31
73.98
33
48
5.27
0.03
3.86
73.33
1.40
3.89
73.84
34
56
6.01
0.44
4.00
66.59
2.01
4.44
73.83
35
31
4.30
0.05
3.10
72.20
1.20
3.15
73.38
36
71
7.93
0.15
5.66
71.33
2.27
5.81
73.26
37
47
3.27
0.11
2.27
69.45
1.00
2.38
72.75
38
31
5.48
0.00
3.98
72.69
1.50
3.98
72.69
39
44
6.37
0.00
4.60
72.11
1.78
4.60
72.17
40
20
1.62
0.00
1.16
71.55
0.46
1.16
71.55
41
42
9.97
0.00
7.05
70.75
2.92
7.05
70.75
42
35
0.89
0.00
0.63
70.47
0.26
0.63
70.47
43
39
5.25
0.20
3.48
66.27
1.77
3.68
70.13
44
38
2.53
0.00
1.76
69.69
0.77
1.76
69.69
45
40
8.68
0.00
5.86
67.45
2.83
5.86
67.50
46
9
1.40
0.12
0.81
57.78
0.59
0.93
66.24
47
44
3.63
0.04
2.34
64.39
1.29
2.38
65.61

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [98.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [100.00]
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
0.43
0.00
0.43
100
0.00
0.43
100
2
4
0.27
0.00
0.27
100
0.00
0.27
100
3
8
0.11
0.00
0.11
100
0.00
0.11
100
4
16
0.42
0.00
0.40
94.96
0.02
0.40
94.96
5
6
0.03
0.00
0.02
81.00
0.00
0.02
81.00
6
8
0.09
0.00
0.05
57.72
0.04
0.05
57.72
7
8
0.22
0.00
0.09
40.80
0.13
0.09
40.80
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-49% 50-99% 100-100%